Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022540126   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Výpožička r. 2025 - archív  1505,95 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023    13.5.2025  20.05.2025  16.6.2025 
1022540054   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie  200,61 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023    3.3.2025  04.03.2025  18.3.2025 
1022540086   MUDr. Černý Manfréd
Komenského 997, Veľké Leváre
30787823  Zdravotná starostlivosť 1-3/2025  62,73 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    7.4.2025  10.04.2025  12.5.2025 
1022540023   MUDr. Eva Encingerová
Legionárska 5265, Malacky
30849829  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024  83,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    23.1.2025  28.01.2025  29.1.2025 
1022540092   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotné výkony - 1-3/2025  83,64 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    14.4.2025  16.04.2025  14.5.2025 
1022540013   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024  90,61 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    10.1.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1022540159   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  128,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     23.6.2025  27.06.2025  4.7.2025 
1022540149   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  520,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.6.2025  13.06.2025  17.6.2025 
1022540132   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  101,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.5.2025  26.05.2025  16.6.2025 
1022540117   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  271,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.5.2025  09.05.2025  16.6.2025 
1022540108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  274,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     29.4.2025  30.04.2025  6.6.2025 
1022540081   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  506,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     7.4.2025  10.04.2025  12.5.2025 
1022540073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  249,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.3.2025  24.03.2025  3.4.2025 
1022540061   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  444,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Tankovacie karty 2ks  0,00 
bez DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.2.2025  Neplatiť  28.2.2025 
1022540033   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  410,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540004   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  224,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     7.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1022540087   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 10/24 - 3/25  132,43 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    7.4.2025  10.04.2025  14.5.2025 
1022540158   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 1-12/2024  160,31 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    18.6.2025  20.06.2025  4.7.2025 
1022540026   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025  1107,00 
vrátane DPH
  OV25002 zo dňa 22.1.2025  27.1.2025  29.01.2025  29.1.2025 
1022540079   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
00035742  Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.4.2025  08.04.2025  12.5.2025 
1022540164   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 19.5.-15.6.2025   
bez DPH
        20.8.2025 
1022540138   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 21.4.-18.5.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    28.5.2025  30.05.2025  16.6.2025 
1022540114   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.3.-20.4.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540062   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540037   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025  50,21 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540010   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024  48,98 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.1.2025  13.01.2025  28.1.2025 
1022540157   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie 1-5/2025  3703,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    16.6.2025  19.06.2025  4.7.2025 
1022540154   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 5/2025  525,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    11.6.2025  17.06.2025  17.6.2025 
1022540147   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - záloha - 6/2025  1913,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    3.6.2025  09.06.2025  17.6.2025 
1022540146   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 6/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    3.6.2025  09.06.2025  17.6.2025 
1022540122   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 4/2025  474,72 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    13.5.2025  21.05.2025  16.6.2025 
1022540116   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - zálohová platba - 5/2025  1913,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    5.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540115   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    5.5.2025  07.05.2025  16.6.2025 
1022540088   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025   342,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP    9.4.2025  14.04.2025  14.5.2025 
1022540080   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - záloha - 4/2025  1 913,03 
bez DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22 552/2024 -M_ODO108105/2022     2.4.2025  08.04.2025  12.5.2025 
1022540078   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    2.4.2025  09.04.2025  12.5.2025 
1022540066   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025  232,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    12.3.2025  18.03.2025  19.3.2025 
1022540059   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina - záloha - 3/2025   
bez DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540058   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2025  3279,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print