
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540059 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 3/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 2/2025 | 1277,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 2/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540066 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025 | 232,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540065 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 2/2025 | 2,88 bez DPH |
10.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1022540069 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1022540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 249,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
1022540071 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540070 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava potrubia TÚV v stúpačke | 470,84 vrátane DPH |
OV25014 zo dňa 13.3.2025 | 19.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
1022540080 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 4/2025 | 1 913,03 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.22 552/2024 -M_ODO108105/2022 | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540079 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
00035742 | Prenájom a servis rohoží 24.2.-23.3.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2025 | 08.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540078 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540077 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2025 | 1340,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2025 | 09.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540087 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 10/24 - 3/25 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540086 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotná starostlivosť 1-3/2025 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP-U - 3/2025 | 4,00 bez DPH |
7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | ||
1022540083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2025 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540082 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 506,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
1022540088 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2025 | 342,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 - M_ODP | 9.4.2025 | 14.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540091 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2025 | 153,12 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540089 | PEMAX services, s.r.o. Gercenova 1158/9, Bratislava |
51669854 | Sťahovanie skríň | 184,50 vrátane DPH |
OV 25011 zo dňa 11.3.2025 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 3/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540093 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540092 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony - 1-3/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540100 | D.V. Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Oprava žalúzií v budove UPSVR Malacky | 1036,00 bez DPH |
OV25017 zo dňa 4.4.2025 | 16.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540097 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 3/2025 | 103,32 vrátane DPH |
OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540095 | Hílek a spol., s.r.o. Vajanského 24, Senica |
36239542 | Pravidelná servisná prehliadka SMV BL155US | 355,00 vrátane DPH |
OV 25020 zo dňa 8.4.2025 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540102 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Prezutie SMV - 5ks | 203,98 vrátane DPH |
OV25016 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540101 | Pavol Chmela PNEU s.r.o. Malacky, Poľná 5426/2 |
47964766 | Pneumatiky Matador na SMV Š-Fábia ŠPZ BL136RJ | 263,71 vrátane DPH |
OV25015 zo dňa 21.3.2025 | 16.4.2025 | 23.04.2025 | 14.5.2025 | |
1022540107 | Media Leaders s.r.o. Dlhá 4, Banská Bystrica |
46406999 | Hlasový záznamník | 244,00 vrátane DPH |
OV25022 zo dňa 22.4.2025 | 28.4.2025 | 28.4.2025 | 14.5.2025 |