
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540282 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Zálohová platba - plyn - 11/2025 | 4154,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 14.11.2025 | 17.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540137 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.4.-22.5.2025 | 458,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.5.2025 | 04.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540294 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2025 | 784,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2025 | 08.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2025 | 406,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.10.2025 | 14.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 1022540235 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2025 | 437,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.9.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540216 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2025 | 379,27 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 2.9.2025 | 08.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540191 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.6.-22.7.2025 | 553,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540161 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.5.-22.6.2025 | 406,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.6.2025 | 02.07.2025 | 4.7.2025 | |
| 1022540074 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025 | 628,59 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.3.2025 | 01.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540106 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-22.4.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.4.2025 | 29.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540056 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025 | 489,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540145 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2025 | 1270,36 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540112 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 4/2025 | 1299,73 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2025 | 07.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 2/2025 | 1277,70 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2024 | 1171,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540187 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 78,47 bez DPH |
Zmluva na vymáhan pohľadávok štátu č. 1/2023 | 23.7.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.10.2025 | |
| 1022540186 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva na vymáhan pohľadávok štátu č. 1/2023 | 18.7.2025 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 9.10.2025 | |
| 1022540082 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 1022540130 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540096 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | |
| 1022540069 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 17.3.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540048 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2025 | 103,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV25007 zo dňa 6.2.2025 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540047 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2025 | 2844,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540018 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540299 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 11/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 2.12.2025 | 08.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1022540268 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2025 | 14.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1022540240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.10.2025 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1022540220 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.9.2025 | 09.09.2025 | 13.10.2025 | |
| 1022540199 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 7/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.8.2025 | 06.08.2025 | 10.10.2025 | |
| 1022540192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 897,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV 25039 zo dňa 11.7.2025 | 28.7.2025 | 29.07.2025 | 10.10.2025 |
| 1022540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 6/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2025 | 09.07.2025 | 24.9.2025 | |
| 1022540148 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 5/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2025 | 10.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 1022540120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 4/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 16.6.2025 | |
| 1022540072 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 785,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25010 zo dňa 27.2.2025 | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 |
| 1022540060 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540039 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |