
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640017 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.1.2026 | 27.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 12/2025 | 7,50 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2026 | 19.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2025 | 2694,00 bez DPH |
12.1.2026 | Neplatiť | 18.2.2026 | ||
| 1022640014 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 276,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640011 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 6-12/2025 | 132,43 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640010 | MUDr. Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 285,77 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640009 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony 1-12/2025 | 146,37 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640008 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2025 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.1.2026 | 13.01.2026 | 18.2.2026 | |
| 1022640007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2025 | 3,20 bez DPH |
7.1.2026 | 15.01.2026 | 18.2.2026 | ||
| 1022640006 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.12.-28.12.2025 | 52,32 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.1.2026 | 12.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2025 | 1750,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2025 | 583,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640002 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | Plyn - záloha - 1/2026 | 2667,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 191/OVS/2025 | 5.1.2026 | 13.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640079 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR | 246,00 bez DPH |
OV25010 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640078 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR | 169,74 bez DPH |
OV25011 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640019 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektrospotrebičov | 1660,99 vrátane DPH |
OV25073 zo dňa 20.11.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640020 | VEP - výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Oprava osobného výťahu | 498,40 vrátane DPH |
OV25078 zo dňa 11.12.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640001 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na Bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25079 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640027 | AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. Jána Hollého 2786/54, Malacky |
35885033 | Odborná prehliadka EZS | 246,00 vrátane DPH |
OV26001 zo dňa 15.1.2026 | 26.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640035 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu 1/2026 | 104,55 vrátane DPH |
OV26002 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640034 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Odborný servis výťahu 1/2026 | 99,63 vrátane DPH |
OV26003 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640031 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026 | 1210,32 vrátane DPH |
OV26007 zo dňa 28.1.2026 | 30.1.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640032 | Spojmat SK s.r.o. Rozvodná 13, Bratislava |
55134351 | UZC-4,0X 30 stavebný VR8707 /šrúb/ 500ks | 12,12 vrátane DPH |
OV26008 zo dňa 30.1.2026 | 30.1.2026 | Hotovosť | 23.2.2026 | |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.5.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |