Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022640160   Final -CD Bratislava,spol.s.r.o
Škultétyho 437/15 95801 Partizánske
45960470  DF/160 diagnostika,zist,poruchy BL689XN  92,25 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OV26023 zo dňa26.6.2026  08.07.2026  10.07.2026  16.7.2026 
1022640129   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV: AA801RY  73,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025  OV26021 zo dňa 20.5.2026  26.5.2026  03.06.2026  3.6.2026 
1022640125   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV, príprava vozidla na STK a EK, poplatok STK - SMV BT 195 EI  316,41 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025  OV26020 zo dňa 15.5.2026  22.5.2026  28.05.2026  3.6.2026 
1022640132   HME service s.r.o
Záhorácka 5272/23 Malacky
50869752  Výmena podlahovej krytiny kancelária 306  1045,50 
vrátane DPH
  OV26019 zo dňa 6.5.2026   01.06.2026  11.06.2026  17.6.2026 
1022640127   Peter Andrla - GARANT DDD
Gajary 1190
50465520  Jarná deratizácia objektu  109,47 
vrátane DPH
  OV26018 zo dňa 6.5.2026  25.5.2026  28.05.2026  3.6.2026 
1022640115   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN  415,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  OV26017 zo dňa 30.4.2026  11.5.2026  15.05.2026  15.5.2026 
1022640112   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US  74,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025  OV26016 zo dňa 28.4.2026  7.5.2026  15.05.2026  15.5.2026 
1022640116   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ  62,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025  OV26015 zo dňa 28.4.2026  11.5.2026  15.05.2026  15.5.2026 
1022640104   Golem services s.r.o.
Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš
48061701  Sťahovacie služby  399,75 
vrátane DPH
  OV26014 zo dňa 24.4.2026  30.4.2026  04.05.2026  6.5.2026 
1022640111   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI  270,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025  OV26012 zo dňa 13.4.2026  7.5.2026  15.05.2026  15.5.2026 
1022640052   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava SMV BL155US  1590,00 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  OV26009 zo dňa 13.2.2026  17.2.2026  23.02.2026  23.2.2026 
1022640032   Spojmat SK s.r.o.
Rozvodná 13, Bratislava
55134351  UZC-4,0X 30 stavebný VR8707 /šrúb/ 500ks  12,12 
vrátane DPH
  OV26008 zo dňa 30.1.2026  30.1.2026  Hotovosť  23.2.2026 
1022640031   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026  1210,32 
vrátane DPH
  OV26007 zo dňa 28.1.2026  30.1.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1022640036   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava SMV BL689XN  100,00 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  OV26006 zo dňa 29.1.2026  3.2.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1022640029   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisná kontrola SMV BL155US  500,00 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  OV26005 zo dňa 22.1.2026  28.1.2026  29.01.2026  23.2.2026 
1022640037   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava SMV BL136RJ  760,00 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  OV26004 zo dňa 29.1.2026  3.2.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1022640034   VEP-výťahy, eskalátory, plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  Odborný servis výťahu 1/2026  99,63 
vrátane DPH
  OV26003 zo dňa 20.1.2026  3.2.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1022640035   Servis elektro-zdvíhacie zariadenie
Na bielenisku 4, Pezinok
46817671  Servis výťahu 1/2026  104,55 
vrátane DPH
  OV26002 zo dňa 20.1.2026  3.2.2026  06.02.2026  23.2.2026 
1022640027   AVARIS SLOVAKIA, s.r.o.
Jána Hollého 2786/54, Malacky
35885033  Odborná prehliadka EZS  246,00 
vrátane DPH
  OV26001 zo dňa 15.1.2026  26.1.2026  27.01.2026  23.2.2026 
1022640001   Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Na Bielenisku 4, Pezinok
46817671  Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025  104,55 
vrátane DPH
  OV25079  5.1.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1022640020   VEP - výťahy, eskalátory, plošiny
Sládkovičova 12, Stupava
35825162  Oprava osobného výťahu  498,40 
vrátane DPH
  OV25078 zo dňa 11.12.2025  15.1.2026  22.01.2026  19.2.2026 
1022640019   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Revízia elektrospotrebičov  1660,99 
vrátane DPH
  OV25073 zo dňa 20.11.2025  15.1.2026  22.01.2026  19.2.2026 
1022640005   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Revízia elektroinštalácie  1485,23 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV25067 zo dňa 6.11.2025  5.1.2026  09.01.2026  28.1.2026 
1022640078   KRTKO Záhorie s.r.o.
Levárska 758/1, Gajary
50610678  Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR   169,74 
bez DPH
  OV25011 zo dňa 27.3.2026  1.4.2026  08.04.2026  13.4.2026 
1022640079   KRTKO Záhorie s.r.o.
Levárska 758/1, Gajary
50610678  Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR   246,00 
bez DPH
  OV25010 zo dňa 27.3.2026  1.4.2026  08.04.2026  13.4.2026 
1022640167   Flamingo group s.r.o
Hlavná ulica 9/47 90063 Jakubov
55651348  DF/167 odstrá.havarijn.stavu na dámsk.WC-krtkovanie  200,00 
vrátane DPH
  OV 26024 zo dňa 9.7.2026  13.7.2026  15.07.2026  21.7.2026 
1022640177   OfficeLand, s.r.o
Mierová 183,82105 Bratislava
35843136  DF/177 pero so stojanom  99,06 
vrátane DPH
  obj.ov 26029 zo dňa 27.7.2026  30.07.2026  04.08.2026  6.8.2026 
1022640176   Final-CD Bratislava,spol.s.r.o
Škultétyho 437/18 95801 Partizanské
45960470  DDF/176 servis auta  502,82 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 134/OVS/2025  OBJ.OV 26027 zo dňa 28.7 2026  29.07.2026  04.08.2026  6.8.2026 
1022640178   Smartility s.r.o.
Dunajská 32,81785 Bratislava
36361127  df/178 oprava výťahu  177.12 
vrátane DPH
  obj. OV26026 zo dňa 9.7.206  30.07.2026  04.08.2026  6.8.2026 
1022601369   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“  14 700,00 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/02/54O/72  25.06.2026  23.07.2026  27.7.2026 
1022601180   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" - vzdelávací program "Operátor výroby"  21 120,00 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/02/54O/39  01.06.2026  30.06.2026  1.7.2026 
1022600861 Platobný poukaz   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“  17460,00 
bez DPH
94/OAOTP/2025  26/02/54O/1   27.4.2026   19.05.2026  19.5.2026 
1022640179   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto
35776005  DF/179 odmena za vymoženie pohľadávok  14.76 
vrátane DPH
v zmysle Dodatku č.5 k Zmluve o vymáhaní pohľ.štátu č 18/2023/UPSVR Malacky zo dňa 7.3.2023    31.07.2026  neplatiť  6.8.2026 
1022640175   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto
35776005  DF/175 odmena za vymoženie .pohľa.  46.74 
vrátane DPH
v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľa.štátu č 1/2024/UPSVR Malacky zo dňa 5.2.2024    29.07.2026  neplatiť  6.8.2026 
1022640174   Medica plus s.r.o
č.294 90635 Plavecký Mikuláš
36661899  DF/174 zdr výkony na účely soc pomoci  111,52 
bez DPH
Dohoda o posk. a úhrade zdr.výkonov na účely soc. pomoci /1.8.2005    27.7.2026  05.08.026  6.8.2026 
1022640173   Slovnaft,a.s
Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava
31322832  DF/173 PHM  189,19 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty zo dňa 1.7.2004    27.07.2026  28.07.2026  31.7.2026 
1022640172   Slovenská konsolidačná,a.s.
Cintorinská 21 81499 Bratislava -Staré Mesto
35776005  DF/172 odmena za vymoženie pohľadávok  24.60 
vrátane DPH
v zmysle Dodatku č.1k Zmluve o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2025/UPSVR Malacky zo dňa 10.01.2025    21.07.2026  neplatiť  27.7.2026 
1022640171   LIndström s.r.o.
Orešianska ulica .č 3 91701 Trnava
30794536  DF/171-prenájom rohoží  42,54 
vrátane DPH
zmluva o servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.01.2005 ,dodatok č.1 k zmluve o servisnom prenájme rohoží zo dňa 5.12.2014    17.07.2026  23.07.2026  27.7.2026 
1022640170   Mudr Slobodová Elena
Struhárova2,90051 Zohor
30856604  DF/170-zdravotné výkony na účely SP  83,64 
bez DPH
Dohoda o posk.a úhrade zdrav.výkonov na účely soc. pomoci /1.8.2005    15.07.2026  23.07.2026  27.7.2026 
1022640169   SMARTILITYs.r.o
Dunajská 32 81765 Bratislava
36361127  DF/169-komplexná správa objektov 06/2026  3056,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.11556/2025-M_OdPS komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR zo dňa 28.01.2026    15.07.2026  23.07.2026  27.7.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na

Print