
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022640160 | Final -CD Bratislava,spol.s.r.o Škultétyho 437/15 95801 Partizánske |
45960470 | DF/160 diagnostika,zist,poruchy BL689XN | 92,25 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV26023 zo dňa26.6.2026 | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 16.7.2026 |
| 1022640129 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV: AA801RY | 73,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26021 zo dňa 20.5.2026 | 26.5.2026 | 03.06.2026 | 3.6.2026 |
| 1022640125 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV, príprava vozidla na STK a EK, poplatok STK - SMV BT 195 EI | 316,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26020 zo dňa 15.5.2026 | 22.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 |
| 1022640132 | HME service s.r.o Záhorácka 5272/23 Malacky |
50869752 | Výmena podlahovej krytiny kancelária 306 | 1045,50 vrátane DPH |
OV26019 zo dňa 6.5.2026 | 01.06.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1022640127 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 109,47 vrátane DPH |
OV26018 zo dňa 6.5.2026 | 25.5.2026 | 28.05.2026 | 3.6.2026 | |
| 1022640115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík + nové letné pneumatiky SMV BL689XN | 415,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26017 zo dňa 30.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640112 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík ŠPZ: BL 155US | 74,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26016 zo dňa 28.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 136RJ | 62,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 134/OVS/2025 | OV26015 zo dňa 28.4.2026 | 11.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640104 | Golem services s.r.o. Okoličianska 824, Liptovský Mikuláš |
48061701 | Sťahovacie služby | 399,75 vrátane DPH |
OV26014 zo dňa 24.4.2026 | 30.4.2026 | 04.05.2026 | 6.5.2026 | |
| 1022640111 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava vozidla ŠPZ BT 195 EI | 270,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 134/OVS/2025 | OV26012 zo dňa 13.4.2026 | 7.5.2026 | 15.05.2026 | 15.5.2026 |
| 1022640052 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL155US | 1590,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26009 zo dňa 13.2.2026 | 17.2.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640032 | Spojmat SK s.r.o. Rozvodná 13, Bratislava |
55134351 | UZC-4,0X 30 stavebný VR8707 /šrúb/ 500ks | 12,12 vrátane DPH |
OV26008 zo dňa 30.1.2026 | 30.1.2026 | Hotovosť | 23.2.2026 | |
| 1022640031 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín r. 2026 | 1210,32 vrátane DPH |
OV26007 zo dňa 28.1.2026 | 30.1.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640036 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL689XN | 100,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26006 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640029 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná kontrola SMV BL155US | 500,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26005 zo dňa 22.1.2026 | 28.1.2026 | 29.01.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640037 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV BL136RJ | 760,00 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | OV26004 zo dňa 29.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1022640034 | VEP-výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Odborný servis výťahu 1/2026 | 99,63 vrátane DPH |
OV26003 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640035 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenie Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu 1/2026 | 104,55 vrátane DPH |
OV26002 zo dňa 20.1.2026 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640027 | AVARIS SLOVAKIA, s.r.o. Jána Hollého 2786/54, Malacky |
35885033 | Odborná prehliadka EZS | 246,00 vrátane DPH |
OV26001 zo dňa 15.1.2026 | 26.1.2026 | 27.01.2026 | 23.2.2026 | |
| 1022640001 | Seris elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na Bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Servis výťahu LC v.č. 20598 - 1122-LC -12/2025 | 104,55 vrátane DPH |
OV25079 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 | |
| 1022640020 | VEP - výťahy, eskalátory, plošiny Sládkovičova 12, Stupava |
35825162 | Oprava osobného výťahu | 498,40 vrátane DPH |
OV25078 zo dňa 11.12.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640019 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektrospotrebičov | 1660,99 vrátane DPH |
OV25073 zo dňa 20.11.2025 | 15.1.2026 | 22.01.2026 | 19.2.2026 | |
| 1022640005 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Revízia elektroinštalácie | 1485,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV25067 zo dňa 6.11.2025 | 5.1.2026 | 09.01.2026 | 28.1.2026 |
| 1022640078 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Dopojenie zvodu redukciou/presuvkou na budove UPSVR | 169,74 bez DPH |
OV25011 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640079 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Odblokovanie upchatého zvodu na budove UPSVR | 246,00 bez DPH |
OV25010 zo dňa 27.3.2026 | 1.4.2026 | 08.04.2026 | 13.4.2026 | |
| 1022640167 | Flamingo group s.r.o Hlavná ulica 9/47 90063 Jakubov |
55651348 | DF/167 odstrá.havarijn.stavu na dámsk.WC-krtkovanie | 200,00 vrátane DPH |
OV 26024 zo dňa 9.7.2026 | 13.7.2026 | 15.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1022640177 | OfficeLand, s.r.o Mierová 183,82105 Bratislava |
35843136 | DF/177 pero so stojanom | 99,06 vrátane DPH |
obj.ov 26029 zo dňa 27.7.2026 | 30.07.2026 | 04.08.2026 | 6.8.2026 | |
| 1022640176 | Final-CD Bratislava,spol.s.r.o Škultétyho 437/18 95801 Partizanské |
45960470 | DDF/176 servis auta | 502,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OBJ.OV 26027 zo dňa 28.7 2026 | 29.07.2026 | 04.08.2026 | 6.8.2026 |
| 1022640178 | Smartility s.r.o. Dunajská 32,81785 Bratislava |
36361127 | df/178 oprava výťahu | 177.12 vrátane DPH |
obj. OV26026 zo dňa 9.7.206 | 30.07.2026 | 04.08.2026 | 6.8.2026 | |
| 1022601369 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“ | 14 700,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/72 | 25.06.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 |
| 1022601180 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt "Pripravený na prácu v priemysle" - vzdelávací program "Operátor výroby" | 21 120,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/39 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | 1.7.2026 |
| 1022600861 Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Projekt „Pripravený na prácu v priemysle“ – vzdelávací program „Operátor výroby“ | 17460,00 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/02/54O/1 | 27.4.2026 | 19.05.2026 | 19.5.2026 |
| 1022640179 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/179 odmena za vymoženie pohľadávok | 14.76 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č.5 k Zmluve o vymáhaní pohľ.štátu č 18/2023/UPSVR Malacky zo dňa 7.3.2023 | 31.07.2026 | neplatiť | 6.8.2026 | |
| 1022640175 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava Staré Mesto |
35776005 | DF/175 odmena za vymoženie .pohľa. | 46.74 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č.2 k Zmluve o vymáhaní pohľa.štátu č 1/2024/UPSVR Malacky zo dňa 5.2.2024 | 29.07.2026 | neplatiť | 6.8.2026 | |
| 1022640174 | Medica plus s.r.o č.294 90635 Plavecký Mikuláš |
36661899 | DF/174 zdr výkony na účely soc pomoci | 111,52 bez DPH |
Dohoda o posk. a úhrade zdr.výkonov na účely soc. pomoci /1.8.2005 | 27.7.2026 | 05.08.026 | 6.8.2026 | |
| 1022640173 | Slovnaft,a.s Vlčie hrdlo 1, 82414 Bratislava |
31322832 | DF/173 PHM | 189,19 vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty zo dňa 1.7.2004 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 31.7.2026 | |
| 1022640172 | Slovenská konsolidačná,a.s. Cintorinská 21 81499 Bratislava -Staré Mesto |
35776005 | DF/172 odmena za vymoženie pohľadávok | 24.60 vrátane DPH |
v zmysle Dodatku č.1k Zmluve o vymáhaní pohľ.štátu č.1/2025/UPSVR Malacky zo dňa 10.01.2025 | 21.07.2026 | neplatiť | 27.7.2026 | |
| 1022640171 | LIndström s.r.o. Orešianska ulica .č 3 91701 Trnava |
30794536 | DF/171-prenájom rohoží | 42,54 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží zo dňa 14.01.2005 ,dodatok č.1 k zmluve o servisnom prenájme rohoží zo dňa 5.12.2014 | 17.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1022640170 | Mudr Slobodová Elena Struhárova2,90051 Zohor |
30856604 | DF/170-zdravotné výkony na účely SP | 83,64 bez DPH |
Dohoda o posk.a úhrade zdrav.výkonov na účely soc. pomoci /1.8.2005 | 15.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 | |
| 1022640169 | SMARTILITYs.r.o Dunajská 32 81765 Bratislava |
36361127 | DF/169-komplexná správa objektov 06/2026 | 3056,97 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.11556/2025-M_OdPS komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR zo dňa 28.01.2026 | 15.07.2026 | 23.07.2026 | 27.7.2026 |