Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232440145   ŽOS-MEDIKA, s.r.o.
Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
36006203  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    17.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440034   Zdravie Martin, s.r.o.
Mudroňova 11, 036 01 Martin
36402753  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    29.01.2024  05.02.2024  6.2.2024 
1232440109   VLADÁR, s.r.o.
R. Viesta 4714/71, 036 01 Martin
36862029  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  188,19 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    18.03.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1232440127   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 03/2024  84,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    08.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440089   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 02/2024  84,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    07.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440049   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 01/2024  81,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.02.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440019   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2023  63,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    10.01.2024  17.01.2024  18.1.2024 
1232440132   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 03/2024  1682,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440131   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 03/2024  1790,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440093   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 02/2024  1902,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    11.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440092   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 02/2024  1931,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    11.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440063   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 01/2024  2121,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440062   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 01/2024  2149,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    07.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440016   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 12/2023  2271,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.01.2024  02.02.2024  5.2.2024 
1232440015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Distribúcia elektriny 12/2023  2263,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    09.01.2024  02.02.2024  5.2.2024 
1232440170   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 04/2024  5164,34 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.05.2024  10.05.2024  14.5.2024 
1232440142   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 03/2024  5989,96 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2024  18.04.2024  19.4.2024 
1232440110   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Vyúčtovanie (teplo) r. 2023  2874,06 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    25.03.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1232440085   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 02/2024  6372,91 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440058   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 01/2024  8554,39 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    06.02.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440025   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 12/2023  7908,65 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    16.01.2024  16.01.2024  17.1.2024 
1232440146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22)  110,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-03/2024 z 22.3.2024  19.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440139   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 03/2024  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.04.2024  03.05.2024  6.5.2024 
1232440111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu (Novomeského 4)  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-03/2024 z 13.3.2024  25.03.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440104   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22))  249,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2024 z 16.1.2024  18.03.2024  10.04.2024  12.4.2024 
1232440101   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR 02/2024  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    14.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440072   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 01/2024  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    14.02.2024  06.03.2024  7.3.2024 
1232440030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výťahu  63,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2024 z 25.1.2024  29.01.2024  14.02.2024  15.2.2024 
1232440024   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2023  4271,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196    15.01.2024  07.02.2024  8.2.2024 
1232440012   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Preverenie bezpečnosti elektrickej inštalácie po zatečení stropov a stien (Turč.Teplice)  181,44 
vrátane DPH
  Objednávka č. 56-12/2023 z 20.12.2023  08.01.2024  02.02.2024  5.2.2024 
1232440114   Stanislav Francúz
D.Makovického 20, 036 01 Martin
41525531  Výmena vstupných dverí v budove ÚPSVR (Novomeského 4)  2592,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2024 z 10.1.2024  26.03.2024  04.04.2024  12.4.2024 
1232440076   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2, 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    27.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1232440038   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2, 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    29.01.2024  05.02.2024  6.2.2024 
1232440033   SOMEDA s.r.o.
Kráčiny 2, 036 01 Martin
36429759  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    29.01.2024  05.02.2024  6.2.2024 
1232440148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 04/2024  175,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    23.04.2024  26.04.2024  29.4.2024 
1232440130   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 03/2024  521,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    08.04.2024  15.04.2024  16.4.2024 
1232440106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 03/2024  226,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.03.2024  26.03.2024  27.3.2024 
1232440090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,umytie 02/2024  337,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.03.2024  14.03.2024  15.3.2024 
1232440074   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, žiarovky 02/2024  137,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.02.2024  28.02.2024  29.2.2024 
1232440066   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM,zmes do ostrek.,umytie 01/2024  331,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    09.02.2024  14.02.2024  15.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť