Faktúry 2025 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1232540120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 03/2025  15,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    04.04.2025  15.04.2025  17.4.2025 
1232540083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2025  211,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    04.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540082   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2025  15,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    04.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540046   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2025  210,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    04.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540045   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 01/2025  15,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    04.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2024  206,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    03.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2024  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    03.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540115   RIMI-SK, s.r.o.
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 2.Q 2025  183,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004    03.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540004   RIMI-SK, s.r.o.
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 1.Q/2025  183,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004    03.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540131   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 03/2025  224,58 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    09.04.2025  15.04.2025  17.4.2025 
1232540088   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 02/2025  224,58 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    06.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540048   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 01/2025  224,58 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    05.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540005   RAVI s.r.o.
Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava
35747871  Bezpečnostná služba 12/2024  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    07.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540119   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 04/2025  1162,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    03.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 04/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    03.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540095   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 02/2025  208,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    12.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540086   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 03/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    05.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 03/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    05.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540066   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 01/2025  471,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    14.02.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 02/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    05.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 02/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    05.02.2025  07.02.2025  13.2.2025 
1232540015   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia elektriny 01/2025  1494,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024, 323/OVS/2024 z 18.12.2024    09.01.2025  13.01.2025  15.1.2025 
1232540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 01/2025  1482,99 
vrátane DPH
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024    08.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540022   MUDr. Barboríková Soňa
Prieložtek č.1, 036 01 Martin
31929460  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.01.2025  17.01.2025  23.1.2025 
1232540112   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Daň z nehnuteľností r. 2025  452,20 
bez DPH
Rozhodnutie č. 261/2025, reg.č. 1741/2025 z 1.4.2025    02.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540104   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  794,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 36, reg.č. 815/2025 z 18.3.2025    20.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540103   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2025  179,90 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1424500033, reg.č. 2338/2025 z 17.3.2025    20.03.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540038   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  199,26 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    28.01.2025  04.02.2025  7.2.2025 
1232540147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 04/2025  200,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    22.04.2025  29.04.2025  30.4.2025 
1232540122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 03/2025  351,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    04.04.2025  09.04.2025  10.4.2025 
1232540101   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 03/2025  235,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    18.03.2025  26.03.2025  27.3.2025 
1232540090   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie, zmes do ostrekovačov 02/2025  374,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    06.03.2025  11.03.2025  17.3.2025 
1232540069   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 02/2025  181,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    18.02.2025  28.02.2025  3.3.2025 
1232540047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 01/2025  393,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    04.02.2025  14.02.2025  17.2.2025 
1232540008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, umytie 12/2024  237,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    07.01.2025  09.01.2025  13.1.2025 
1232540110   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 03/2025  6392,94 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    01.04.2025  02.04.2025  4.4.2025 
1232540107   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (vyúčtovanie tepla) r. 2024  3501,70 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    27.03.2025  28.03.2025  31.3.2025 
1232540094   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 02/2025  7414,44 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2025  14.03.2025  19.3.2025 
1232540061   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 01/2025  7656,81 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.02.2025  14.02.2025  17.2.2025 
1232540011   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 12/2024  8112,63 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.01.2025  13.01.2025  15.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť