
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232640122 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za výcvik "Koordinácia a facilitácia prípadových konferencií" 15.-16.4.2026 (Mgr.O.Poliaková,Mgr.M.Hlavatá,Mgr.L.Nepelová) | 1290,00 bez DPH |
Žiadosti o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite | 29.04.2026 | 07.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640241 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Oprava dverí v budove (prac. Turč.Teplice) | 43,91 vrátane DPH |
Objednávka č.24-08/2026 z 7.8.2026 | 19.08.2026 | 26.08.2026 | 27.8.2026 | |
| 1232603624 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 13.5.2026 - 10.6.2026 (18 účastníkov) | 21180,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/87 | 26.06.2026 | 08.07.2026 | 7.7.2026 |
| 1232601716 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 10.2.2026 - 10.3.2026 (20 účastníkov) | 23640,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/8 | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 9.4.2026 |
| 1232603055 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 13.4.2026 - 12.5.2026 (18 účastníkov) | 21060,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/65 | 01.06.2026 | 22.06.2026 | 19.6.2026 |
| 1232602293 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 11.3.2026 - 10.4.2026 (18 účastníkov) | 17640,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/35 | 28.04.2026 | 08.05.2026 | 7.5.2026 |
| 1232605024 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 20.7.2026 - 17.8.2026 (18 účastníkov) | 21600,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/141 | 04.09.2026 | 21.09.2026 | 18.9.2026 |
| 1232604418 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 11.6.2026 - 9.7.2026 (20 účastníkov) | 22800,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/113 | 30.07.2026 | 19.08.2026 | 18.8.2026 |
| 1232601242 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 12.1.2026 - 9.2.2026 (18 účastníkov) | 22020,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 25/23/54O/138 | 25.02.2026 | 11.03.2026 | 10.3.2026 |
| 1232600447 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 26.11.2025 - 9.1.2026 (17 účastníkov) | 19740,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 25/23/54O/111 | 30.01.2026 | 03.02.2026 | 2.2.2026 |
| 1232640259 | Vlajky s. r. o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | Vlajka SR (4 ks), Vlajka EU (4 ks) | 138,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-09/2026 z 17.9.2026 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | 11.9.2026 | |
| 1232640242 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | Nákup a montáž hasiacich prístrojov (3 ks) | 184,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-08/2026 z 7.8.2026 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 27.8.2026 | |
| 1232640215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla (výmena palivovej nádrže) | 1719,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-07/2026 z 13.7.2026 | 28.07.2026 | 06.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1232640201 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu výpočtovej techniky k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-07/2026 z 9.7.2026 | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 1232640214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla | 696,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-07/2026 z 6.7.2026 | 21.07.2026 | 06.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1232640198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor.vozidla (defekt kolesa) | 36,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-07/2026 z 3.7.2026 | 14.07.2026 | 04.08.2026 | 6.8.2026 | |
| 1232640202 | Spojmart, s.r.o. Robotnícka 1H/10967, 036 01 Martin |
36635413 | Zapožičanie odvlhčovačov | 767,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-06/2026 z 24.6.2026 | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 1232640179 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 40,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-06/2026 z 15.6.2026 | 23.06.2026 | 10.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1232640175 | MR plyn s.r.o. Meškalská 6, 038 52 Sučany |
46387803 | Výmena poistného ventilu na TUV (Novomeského 4) | 1049,19 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-06/2026 z 4.6.2026 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 22.6.2026 | |
| 1232640177 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu (prac. Turčianske Teplice) | 160,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-06/2026 z 3.6.2026 | 18.06.2026 | 09.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1232640153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 673,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-05/2026 z 14.5.2026 | 26.05.2026 | 19.06.2026 | 22.6.2026 | |
| 1232640132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 73,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov | 337,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-04/2026 z 20.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640134 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-04/2026 z 20.4.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640098 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 175,89 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-03/2026 z 23.3.2026 | 01.04.2026 | 17.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1232640087 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera | 2,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-02/2026 z 9.2.2026, Objednávka č. 04-02/2026 z 9.2.2026 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1232640069 | MR plyn s.r.o. Meškalská 6, 038 52 Sučany |
46387803 | Revízia kotolne (Novomeského 4) | 2693,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2026 z 28.1.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 11.3.2026 | |
| 1232640034 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky TYP 6 | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2026 z 20.1.2026 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 1232640280 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 09/2026 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 05.10.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | ||
| 1232640279 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640277 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 4.Q/2026 | 183,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004 | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640276 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 10/2026 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 02.10.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | ||
| 1232640268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2026 | 77,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.09.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640267 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 08/2026 | 4852,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025-M_OdPS, č.záznamu 114213/2025 z 1.2.2026 | 14.09.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640264 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 08/2026 | 1,76 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 09.09.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640260 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny (Novomeského 4) 08/2026 | 143,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 08.09.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640261 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny (P.Mudroňa 22) 08/2026 | 149,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 08.09.2026 | 06.10.2026 | 8.10.2026 | |
| 1232640272 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2025 | 1867,43 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky | 24.09.2026 | 28.09.2026 | 29.9.2026 |