
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232640259 | Vlajky s. r. o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | Vlajka SR (4 ks), Vlajka EU (4 ks) | 138,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-09/2026 z 17.9.2026 | 07.09.2026 | 10.09.2026 | 11.9.2026 | |
| 1232640242 | GRAM SLOVAKIA spol. s r.o. Veľká Okružná 2130/88, 010 01 Žilina |
50517121 | Nákup a montáž hasiacich prístrojov (3 ks) | 184,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-08/2026 z 7.8.2026 | 24.08.2026 | 26.08.2026 | 27.8.2026 | |
| 1232640241 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Oprava dverí v budove (prac. Turč.Teplice) | 43,91 vrátane DPH |
Objednávka č.24-08/2026 z 7.8.2026 | 19.08.2026 | 26.08.2026 | 27.8.2026 | |
| 1232640215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla (výmena palivovej nádrže) | 1719,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-07/2026 z 13.7.2026 | 28.07.2026 | 06.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1232640214 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor. vozidla | 696,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-07/2026 z 6.7.2026 | 21.07.2026 | 06.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1232640198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava služobného motor.vozidla (defekt kolesa) | 36,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-07/2026 z 3.7.2026 | 14.07.2026 | 04.08.2026 | 6.8.2026 | |
| 1232640202 | Spojmart, s.r.o. Robotnícka 1H/10967, 036 01 Martin |
36635413 | Zapožičanie odvlhčovačov | 767,92 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-06/2026 z 24.6.2026 | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 1232640201 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Posúdenie technického stavu výpočtovej techniky k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-07/2026 z 9.7.2026 | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 1232640179 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 40,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-06/2026 z 15.6.2026 | 23.06.2026 | 10.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1232640177 | SMARTILITY s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu (prac. Turčianske Teplice) | 160,59 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-06/2026 z 3.6.2026 | 18.06.2026 | 09.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1232640175 | MR plyn s.r.o. Meškalská 6, 038 52 Sučany |
46387803 | Výmena poistného ventilu na TUV (Novomeského 4) | 1049,19 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-06/2026 z 4.6.2026 | 17.06.2026 | 19.06.2026 | 22.6.2026 | |
| 1232640153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 673,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-05/2026 z 14.5.2026 | 26.05.2026 | 19.06.2026 | 22.6.2026 | |
| 1232640132 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640131 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640130 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, výmena oleja a filtrov | 337,18 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-04/2026 z 20.4.2026 | 08.05.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640134 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-04/2026 z 20.4.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640133 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 73,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 09-04/2026 z 21.4.2026 | 08.05.2026 | 12.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640122 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | Poplatok za výcvik "Koordinácia a facilitácia prípadových konferencií" 15.-16.4.2026 (Mgr.O.Poliaková,Mgr.M.Hlavatá,Mgr.L.Nepelová) | 1290,00 bez DPH |
Žiadosti o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite | 29.04.2026 | 07.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640098 | Múdry preklad s.r.o. Šulekova 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 175,89 vrátane DPH |
Objednávka č. 05-03/2026 z 23.3.2026 | 01.04.2026 | 17.04.2026 | 22.4.2026 | |
| 1232640087 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera | 2,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 03-02/2026 z 9.2.2026, Objednávka č. 04-02/2026 z 9.2.2026 | 16.03.2026 | 26.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1232640069 | MR plyn s.r.o. Meškalská 6, 038 52 Sučany |
46387803 | Revízia kotolne (Novomeského 4) | 2693,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 02-01/2026 z 28.1.2026 | 03.03.2026 | 05.03.2026 | 11.3.2026 | |
| 1232640034 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky TYP 6 | 61,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2026 z 20.1.2026 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 30.1.2026 | |
| 123264011 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 2.Q 2026 | 552,74 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 21.4.2026 | |
| 1232640020 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 1.Q 2026 | 552,74 bez DPH |
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 16.01.2026 | 21.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1232640257 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 08/2026 | 3178,87 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 04.09.2026 | 10.09.2026 | 11.9.2026 | |
| 1232640222 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 07/2026 | 3149,47 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 04.08.2026 | 06.08.2026 | 11.8.2026 | |
| 1232640191 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 06/2026 | 3156,30 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.07.2026 | 10.07.2026 | 21.7.2026 | |
| 1232640157 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 05/2026 | 4325,78 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 04.06.2026 | 05.06.2026 | 11.6.2026 | |
| 1232640137 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 04/2026 | 5773,76 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.05.2026 | 14.05.2026 | 21.5.2026 | |
| 1232640096 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s u žívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 03/2026 | 6575,96 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 01.04.2026 | 09.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1232640093 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Vyúčtovanie tepla r. 2025 | 2586,34 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 1232640080 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 02/2026 | 7084,16 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 16.3.2026 | |
| 1232640061 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 01/2026 | 8227,06 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 25.2.2026 | |
| 1232640011 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 12/2025 | 7407,91 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1232640272 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2025 | 1867,43 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatky | 24.09.2026 | 28.09.2026 | 29.9.2026 | |
| 1232640199 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 3.Q 2026 | 552,74 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 15.07.2026 | 21.07.2026 | 22.7.2026 | |
| 1232640053 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistenie za obdobie 1.4.2026-31.3.2027 | 2248,40 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 03.02.2026 | 26.03.2026 | 27.3.2026 | |
| 1232640054 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
54228573 | Poistenie za obdobie 24.3.2026-23.3.2027 | 546,70 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 03.02.2026 | 19.03.2026 | 24.3.2026 | |
| 1232605024 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 20.7.2026 - 17.8.2026 (18 účastníkov) | 21600,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/141 | 04.09.2026 | 21.09.2026 | 18.9.2026 |
| 1232604418 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Operátor výroby 11.6.2026 - 9.7.2026 (20 účastníkov) | 22800,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č. 26/23/54O/113 | 30.07.2026 | 19.08.2026 | 18.8.2026 |