Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440051   Technické služby mesta Sobrance
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
00186490  preprava separovaného odpadu na zberný dvor  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240010  11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440091   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01-15.04.2024  1 043,71 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440063   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2024  1 238,01 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422440057   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2024  678,44 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440037   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-29.02.2024  1 294,89 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440033   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2024  1 190,43 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440010   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2024  1562,10 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340391   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2023  676,58 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440090   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   55,76 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
142244103   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240014  26.04.,2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440074   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany   170,71 EUR 
vrátane DPH
  OV240012  08.04.2024  17.,04.2024  16.4.2024 
1422440081   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony;  20,91 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z..z.    12.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440087   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 04/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnajomnej zmluve    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 3/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    14.03.2024  25.03.2024  22.3.2024 
1422440027   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS za február 2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440002   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 01/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  196,19 EUR 
bez DPH
9900642356    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440064   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany  418,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057    05.04.2024  15.,04.2024  15.4.2024 
1422440059   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024  757,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057    25.03.2024    8.4.2024 
1422440048   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany  1 368,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440012   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka odber tepla 01/2024  3 016,81 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340393   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany  4 107,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
1422440089   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440058   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava elektromechanickej závory  251,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440054   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     14.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440034   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    01.03.2024  08.03.2024  7.3.2024 
1422440011   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance  313,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240003  07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440003   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440062   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany  291,50 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    02.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422440061   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 20.12.2023-22.03.2024  1 092,78 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422340394   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023  84,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2024  15.01.2024  10.1.2024 
14223403897   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023  989,18 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422340386   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance  639,30 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť