Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440051 | Technické služby mesta Sobrance Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
00186490 | preprava separovaného odpadu na zberný dvor | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV240010 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440091 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.04.2024 | 1 043,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440057 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2024 | 678,44 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440037 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-29.02.2024 | 1 294,89 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440033 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2024 | 1 190,43 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422440010 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2024 | 1562,10 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440090 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
142244103 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV240014 | 26.04.,2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440074 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 170,71 EUR vrátane DPH |
OV240012 | 08.04.2024 | 17.,04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440081 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony; | 20,91 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440087 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 04/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnajomnej zmluve | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 3/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 22.3.2024 | |
1422440027 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS za február 2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422440002 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 01/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440059 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024 | 757,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 25.03.2024 | 8.4.2024 | ||
1422440048 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany | 1 368,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440012 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka odber tepla 01/2024 | 3 016,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440089 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440058 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektromechanickej závory | 251,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440054 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440034 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 7.3.2024 | |
1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
1422440003 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440061 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 20.12.2023-22.03.2024 | 1 092,78 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422340394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023 | 84,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
14223403897 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023 | 989,18 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance | 639,30 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |