Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540067   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov - Sobrance  83,03 EUR 
vrátane DPH
  OV250009  10.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540053   HADEK s.r.o
071 01 Lesné 63
56069031  dodávka a montáž okenných sietí   1 332,73 EUR 
vrátane DPH
  OV250008  28.02.2025  06.03.2025  4.3.2025 
1422540151   Hotel Glamour s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO   600,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250033  18.06.2025  25.06.2025  27.6.2025 
1422540171   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany  473,55 EUR 
vrátane DPH
  OV250029  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540170   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany  27,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250030  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540149   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce  376,38 EUR 
vrátane DPH
  OV250027  18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540312   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  mimoriadne upratovacie služby 11/2025  280,19 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    15.12.2025  17.12.2025  17.12.2025 
1422540301   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 11/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    04.12.2025  10.12.2025  9.12.2025 
1422540276   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 10/2025  2 772,56 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250060  10.11.2025  14.11.2025  12.11.2025 
1422540275   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie rozkonárených okrasných stromčekov pre budovou ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55, odvoz redurálneho odpadu  24,60 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250060  10.11.2025  14.11.2025  12.11.2025 
1422540248   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 09/2025  2 578,57 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    08.10.2025  15.10.2025  14.10.2025 
1422540225   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 08/2025  2 583,09 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540225   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  dodanie hygienického materiálu  1 133,86 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250044  12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540198   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
00000040  upratovacie služby 07/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    08.08.2025  25.08.2025  22.8.2025 
1422540197   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
00000040  dodanie hygienického materiálu  62,31 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250039  08.08.2025  25.08.2025  22.8.2025 
1422540131   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  hygienický materiál 05/2025  1 114,74 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540130   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 5/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540119   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie stromov  88,01 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250015  09.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1422540118   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postrek buriny  208,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250025  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540117   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 04/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540167   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 06/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540166   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance  24,60 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250032  09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540043   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Dodanie hygienického materiálu   1 077,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540187   m-elektroinstalacie s.r.o
Lučkovce 1048, 072 03 Moravany
55533710  dezinfekciu a čistenie klimatizácie SINCLAR Michalovská 55, Sobrance  102,21 EUR 
vrátane DPH
  OV250040  01.08.2025  08.08.2025  7.8.2025 
1422540186   m-elektroinstalacie s.r.o
Lučkovce 1048, 072 03 Moravany
55533710  oprava vnútornej klimatizačnej jednotky - kondenz CARIER   223,80 EUR 
vrátane DPH
  OV250035  01.08.2025  08.08.2025  7.8.2025 
1422540152   m-elektroinstalacie s.r.o
Lučkovce 1048, 072 03 Moravany
55533710  servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany  174,72 EUR 
vrátane DPH
  OV250031  25.06.2025  30.06.2025  27.6.2025 
1422540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35763469  Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie   864,21 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
1463/2024    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540113   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025  750,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2025  3 169,53 
vrátane DPH
1463/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025  2 018,42 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany   18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02,04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť