Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540098   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2025  829,33 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422440367   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.- 31.12.2024  769,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540030   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2025  1 617,23 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540060   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-28.02.2025  1 031,32 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540088   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2025  1 753,62 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540003   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS/2024    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2025  316,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540057   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 03/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540077   VISION IT Solutions, a.s..
Tower 115, Pribinova25, 811 09 Bratislava
00000811  posúdenie technického stavu služobných mobilných telefónov  36,90 EUR 
vrátane DPH
  OV250016  24.03.2025  28.03.2025  27.3.2025 
1422540070   Slovenská pošta, a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2025  609,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540096   Slovenská pošta, a.s.,
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2025  393,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540016   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné 12/2024  275,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540025   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444  246,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250006  28.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540079   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BL 234 KU  1 148,99 EUR 
vrátane DPH
  OV250012  24.03.2025  28.03.2025  27.3.2025 
1422540049   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  350,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250010  19.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540011   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BL 821 KV  1 265,77 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250001  20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422440360   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok  8 795,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025  8 855,90 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    06.02.2025    7.2.2025 
1422540038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 01/2025  10,24 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  Spracovanie PPP u za 02/2025  10,56 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540089   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP u za 03/2025  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422440365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 12/2024  10,24 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440361   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024  96,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.02.2025  17.02  13.2.2025 
1422540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2025  209,51 EUR 
bez DPH
9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 03/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422440364   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  204,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky02/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.03  14.03.2025  12.3.2025 
1422540086   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540080   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany  141,34 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540013   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance  55,72 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    20.01.202  23.0  22.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť