
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540239 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2025 V. Kapušany POH 66/118 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540263 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540262 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 11/2025 POH 66/118 V. Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540008 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Saleziánov 1, Michalovce | 1 336,00 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 145,97 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540007 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 748,27 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024, Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 047,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540300 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540010 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina obdobie 01-12/2024 POH 66/118, V. Kapušany | 398,86 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina obdobie 12/2024 Michalovská 55, Sobrance | 1 023,77 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
| 1422540190 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina POH 66/118, 071 01 Michalovce | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 05.08.2024 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540143 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 05/2025 | 951,36 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 1422540295 | AZ-RO Rovňák Jozef 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | Hygienické maľby chodieb Michalovská 55, Sobrance | 1 493,56 EUR vrátane DPH |
OV250049 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 3.12.2025 | |
| 1422540131 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | hygienický materiál 05/2025 | 1 114,74 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540044 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540072 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4 257,79 vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 20.3.2025 | |
| 1422540095 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
| 1422540127 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4 257,79 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | 19.05.2025 | 06.06.2025 | 3.6.2025 | |
| 1422540012 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422440358 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia | 6 400,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 02.01.2025 | 2.1.2025 | ||
| 1422540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 83,03 RUR vrátane DPH |
OV250019 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540067 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov - Sobrance | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV250009 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540220 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany , vyprázdnenie nádob a skartácia bezpečnostných nádob | 97,79 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV250042 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 |
| 1422540291 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 11/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | |
| 1422540056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 01/2025 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 02/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
| 1422540147 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 06/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540074 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné , energie CPS 03/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
| 1422540100 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 04/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 1422540122 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 05/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
| 1422540230 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 09/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540257 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 10/2025 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 2 | OV250059 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 |
| 1422540210 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie SPO CPS 08/2025 | 95,21 bez DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540234 | PaedDr. Nadežda Čabinaková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár sociálny pracovník a motivátor k zmene správania detí a dospievajúcich 4 pracovníkov | 300,00 EUR vrátane DPH |
01.10.2025 | 01.10.2025 | 1.10.2025 |