Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540029   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora  202,46 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250003  03.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  204,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2025  209,51 EUR 
bez DPH
9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540052   Odťahová služba Hozef Zavadiak
072 03 Moravamy - Lučkovce 1044
41501331  odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce  220,53 EUR 
vrátane DPH
  OV250011  24.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540025   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444  246,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250006  28.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540016   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné 12/2024  275,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540069   Alexander Erdelyi
Hlavná 312, 072 31 Vinné
44274408  oprava garážovej brány  316,77 EUR 
vrátane DPH
  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2025  316,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540049   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  350,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250010  19.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540071   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie  368,48 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540096   Slovenská pošta, a.s.,
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2025  393,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540010   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina obdobie 01-12/2024 POH 66/118, V. Kapušany  398,86 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540046   STRABAG Property and Facility Services s. r. o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Odstránenie závad na požiarných zariadeniach  402,46 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250002  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540086   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540070   Slovenská pošta, a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 02/2025  609,80 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540045   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny 01/2025  721,45 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 Zelená 63/299, V. Kapušany  748,27 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422440367   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.- 31.12.2024  769,30 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540099   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance  800,00 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004  OV250017  22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540098   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2025  829,33 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť