
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540039 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
53680189 | zdravotné výkony rok 2024 | 90,61 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
1422540019 | AK - medic s.r.o MUDr, Aszalayová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony 2. polrok 2024 | 90,61 EUR vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1422440361 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024 | 96,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
1422540138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540114 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 04/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 03/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
1422540103 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis služobného motorového vozidla BL 234 KU | 103,48 EUR vrátane DPH |
OV250022 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540093 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 1.Q.2025 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 | |
1422440359 | AVLD, s.r.o Obchodná 3, 071 01 Michalovce |
46448055 | zdravotné výkony | 125,46 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 07.01.2025 | 23.01.2025 | 21.1.2025 | |
1422540122 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 05/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
1422540100 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie CPS 04/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 | |
1422540074 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné , energie CPS 03/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
1422540056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 01/2025 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
1422540055 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 02/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 10.3.2025 | |
1422540022 | Zdravonícke stredisko Dr. Alberta Schweizera, s.r.o. 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 139,40 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 22.01.2025 | 30.01.2025 | 29.1.2025 | |
1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
1422540009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 145,97 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
1422540018 | CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony rok 2024 | 167,28 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1422540029 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 202,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250003 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
1422540104 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 267,88 EUR bez DPH |
OV250020 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540016 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 12/2024 | 275,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
1422540069 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava garážovej brány | 316,77 EUR vrátane DPH |
OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
1422540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2025 | 353,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 12.6.2025 | |
1422540105 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | prezúvanie vozového parku podľa rozpisu | 364,01 EUR vrátane DPH |
OV250018 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |