Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540039   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
53680189  zdravotné výkony rok 2024  90,61 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540019   AK - medic s.r.o MUDr, Aszalayová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 2. polrok 2024  90,61 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422440361   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2024  96,68 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.01.2025  10.01.2025  9.1.2025 
1422440364   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540138   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540114   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 04/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky 03/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky02/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.03  14.03.2025  12.3.2025 
1422540034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  100,20 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.02.2025  17.02  13.2.2025 
1422540103   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis služobného motorového vozidla BL 234 KU  103,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250022  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540093   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony 1.Q.2025  111,52 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422440359   AVLD, s.r.o
Obchodná 3, 071 01 Michalovce
46448055  zdravotné výkony  125,46 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540122   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie CPS 05/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    19.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
1422540100   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie CPS 04/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.04.2025  29.04.2025  28.4.2025 
1422540074   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné , energie CPS 03/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    18.03.2025  26.03..2025  25.3.2025 
1422540056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 01/2025  129,63 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540055   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 02/2025  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    05.03.2025  12.03.2025  10.3.2025 
1422540022   Zdravonícke stredisko Dr. Alberta Schweizera, s.r.o.
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony   139,40 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    22.01.2025  30.01.2025  29.1.2025 
1422540080   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany  141,34 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    01.04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
1422540009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany  145,97 
vrátane DPH
472/OVS/2022    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540026   EVROFIN Int spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok   159,90 EUR 
vrátane DPH
  OV240091  31.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540018   CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária
Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony rok 2024  167,28 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540014   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany   176,33 EUR 
bez DPH
80-000093822PO2015    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540029   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora  202,46 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb  OV250003  03.02.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422440363   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2024  204,40 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540118   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postrek buriny  208,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250025  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 05/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
990642356    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2025  209,51 EUR 
bez DPH
9902319180    09.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
1422540062   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2025  209,51 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.02.2025  17.02.2025  13.2.2025 
1422540052   Odťahová služba Hozef Zavadiak
072 03 Moravamy - Lučkovce 1044
41501331  odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce  220,53 EUR 
vrátane DPH
  OV250011  24.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540025   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444  246,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250006  28.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540104   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV BL 234 KU  267,88 EUR 
bez DPH
  OV250020  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540016   Slovenská pošta a.s.
Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné 12/2024  275,60 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540069   Alexander Erdelyi
Hlavná 312, 072 31 Vinné
44274408  oprava garážovej brány  316,77 EUR 
vrátane DPH
  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422540031   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 02/2025  316,53 EUR 
vrátane DPH
202/OVS 2024    05.02.2025  10.02.2025  7.2.2025 
1422540049   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  350,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250010  19.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540142   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 05/2025  353,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.06.2025  18.06.2025  12.6.2025 
1422540105   Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.
Močarianska 5824, 071 01 Michalovce
36455385  prezúvanie vozového parku podľa rozpisu  364,01 EUR 
vrátane DPH
  OV250018  29.04.2025  07.05.2025  6.5.2025 
1422540071   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie  368,48 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na

Print