
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422540002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 2 472,55 EUR bez DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2025 | 18,52 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422440360 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet na výplatu dávok | 8 795,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
1422540034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2025 | 17.02 | 13.2.2025 | |
1422540013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance | 55,72 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.202 | 23.0 | 22.1.2025 | |
1422540141 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 09.06.2025 | 13. | 12.6.2025 | |
1422540155 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2025 | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 02.07.2025 | 07. | 3.7.2025 | |
1422540178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 06/2025 | 4,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | ||
1422540076 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčtovanie za teplo obdobie 01.01.-31.12.2024 vrátenie - preplatok | 3 209,14 EUR vrátane DPH |
2368501057 | 24.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1422540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 02/2025 | 7,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.03.2025 | 2.4.2025 | ||
1422540048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava k DEKVS 01/2025 | 9,82 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 19.02.2025 | 24.2.2025 | ||
1422540036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za január 2025 | 8 855,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 06.02.2025 | 7.2.2025 | ||
1422540004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie preplatok plyn obdobie 01.05.-31.12.2024 | 5 420,48 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 20.01.2025 | 20.1.2025 | ||
1422440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 12/2024 | 5,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.01.2025 | 13.1.2025 | ||
1422440358 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Kreditačný preddavok na nastavenie DEKVS LĆ 6299273200 Vyúčtovanie diaľková kreditácia | 6 400,00 EUR vrátane DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja | 02.01.2025 | 2.1.2025 | ||
1422540171 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany | 473,55 EUR vrátane DPH |
OV250029 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
1422540074 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné , energie CPS 03/2025 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 | |
1422540073 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2025 | 1 112,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.03.2025 | 26.03..2025 | 25.3.2025 |