
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422540210 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájomné, energie SPO CPS 08/2025 | 95,21 bez DPH |
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540209 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 07/2025 | 107,42 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
1422540211 | EIS, s.r.o Hviezdoslavova 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia | 3 857,50 EUR bez DPH |
OV250043 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
1422540215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 16.-31.08.205 | 1 080,70 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
1422540214 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2025 | 3 169,53 EUR vrátane DPH |
P1463/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
1422540213 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 09/2025 | 2 038,27 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
1422540212 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 09/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 18,56 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 10.9.2025 | |
1422540219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 120,90 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
1422540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 230,21 EUR vrátane DPH |
990642356 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
1422540217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2025 | 10,24 EUR vrátane DPH |
08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | ||
1422540216 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové sociálne dávky 08/2025 | 10 644,00 vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.09.2025 | 16.9.2025 | ||
1422540220 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany , vyprázdnenie nádob a skartácia bezpečnostných nádob | 97,79 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV250042 | 10.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 |
1422540222 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - Vyúčtovania 08/2025 | 692,86 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
1422540221 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 133,86 EUR vrátane DPH |
OV250044 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
1422540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 08/2025 | 335,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
1422540223 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440 | 582,34 EUR vrátane DPH |
OV250041 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |