Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540210   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájomné, energie SPO CPS 08/2025  95,21 
bez DPH
Dodatok č. 2 k Podnájomnej zmluve    20.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540209   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie SPO CPS 07/2025  107,42 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    20.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540209   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie SPO CPS 07/2025  107,42 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    20.08.2025  27.08.2025  27.8.2025 
1422540211   EIS, s.r.o
Hviezdoslavova 354/8, 082 71 Lipany
55866662  Revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia  3 857,50 EUR 
bez DPH
  OV250043  02.09.2025  12.09.2025  10.9.2025 
1422540215   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 16.-31.08.205  1 080,70 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.09.2025  12.09.2025  10.9.2025 
1422540214   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P1463/2024    04.09.2025  12.09.2025  10.9.2025 
1422540213   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 09/2025  2 038,27 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    04.09.2025  12.09.2025  10.9.2025 
1422540212   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 09/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    04.09.2025  12.09.2025  10.9.2025 
1422540219   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 08/2025  120,90 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 08/2025  230,21 EUR 
vrátane DPH
990642356    08.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540217   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 08/2025  10,24 EUR 
vrátane DPH
    08.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové sociálne dávky 08/2025  10 644,00 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    08.09.2025    16.9.2025 
1422540220   Green Wave Recycling s.r.o
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany , vyprázdnenie nádob a skartácia bezpečnostných nádob  97,79 EUR 
vrátane DPH
9902319180  OV250042  10.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540222   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovania 08/2025  692,86 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    11.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540221   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 08/2025 POH 66/118, Veľké Kapušany  428,96 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.09.2025  17.09.2025  16.9.2025 
1422540225   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 08/2025  2 583,09 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540225   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  dodanie hygienického materiálu  1 133,86 EUR 
vrátane DPH
  OV250044  12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540224   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné služby 08/2025  335,95 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
1422540223   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1,831 03 Bratislava
44563485  profylaxia - pravidelná prehliadka IS 440  582,34 EUR 
vrátane DPH
  OV250041  12.09.2025  19.09.2025  17.9.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť