
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 100,20 vrátane DPH |
9902319180 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
990642356 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540193 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540219 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 120,90 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 230,21 EUR vrátane DPH |
990642356 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540246 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540271 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540177 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 06/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540167 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 06/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540198 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | upratovacie služby 07/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540248 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2025 | 2 578,57 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540276 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2025 | 2 772,56 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540301 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422440362 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540130 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 5/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540160 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2025 POH 66/118, V.Kapušany | 102,56 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance | 1 355,82 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540154 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03.-20.06.2025 | 1 288,47 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance | 55,72 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.202 | 23.0 | 22.1.2025 | |
| 1422540237 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-29.09.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 348,67 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.12-31.12.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 59,80 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.03.-25.09.2025 | 361,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 |
| 1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422440357 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce | 1 255,15 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 |