
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540009 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2024 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 145,97 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540026 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV240091 | 31.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1422540018 | CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony rok 2024 | 167,28 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540181 | MOTHERM s.r.o 072 01 Krásnovce 18 |
55281889 | oprava kotla Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 168,60 EUR vrátane DPH |
OV250037 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
| 1422540152 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany | 174,72 EUR vrátane DPH |
OV250031 | 25.06.2025 | 30.06.2025 | 27.6.2025 | |
| 1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540146 | R STRECHY s.r.o J. Murgaša 1329/69, 071 01 Michalovce |
50960652 | oprava oplechovania strešného okna | 192,86 EUR vrátane DPH |
OV250028 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 1422540029 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 202,46 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb | OV250003 | 03.02.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny | 208,48 EUR vrátane DPH |
OV250025 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540194 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 07/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
990642356 | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 12.8.2025 | |
| 1422540163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 06/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
990642356 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2025 | 209,51 EUR bez DPH |
9902319180 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 15.4.2025 | |
| 1422540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540035 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2025 | 209,51 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540052 | Odťahová služba Hozef Zavadiak 072 03 Moravamy - Lučkovce 1044 |
41501331 | odťah vozidla Peugeot 308 MI 234 KU na trase Košice- Michalovce | 220,53 EUR vrátane DPH |
OV250011 | 24.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 | |
| 1422540186 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | oprava vnútornej klimatizačnej jednotky - kondenz CARIER | 223,80 EUR vrátane DPH |
OV250035 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1422540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | Telekomunikačné poplatky 08/2025 | 230,21 EUR vrátane DPH |
990642356 | 08.09.2025 | 17.09.2025 | 16.9.2025 | |
| 1422540025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444 | 246,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250006 | 28.01.2025 | 07.02.2025 | 5.2.2025 |
| 1422540278 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 252,27 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV250054 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 |
| 1422540104 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | servis SMV BL 234 KU | 267,88 EUR bez DPH |
OV250020 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540016 | Slovenská pošta a.s. Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné 12/2024 | 275,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540232 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis služobného motorového vozidla AA 889 EL | 286,65 EUR vrátane DPH |
IV250051 | 24.09.2025 | 29.09.2025 | 25.9.2025 | |
| 1422540234 | PaedDr. Nadežda Čabinaková Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár sociálny pracovník a motivátor k zmene správania detí a dospievajúcich 4 pracovníkov | 300,00 EUR vrátane DPH |
01.10.2025 | 01.10.2025 | 1.10.2025 | ||
| 1422540069 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | oprava garážovej brány | 316,77 EUR vrátane DPH |
OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1422540031 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2025 | 316,53 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 7.2.2025 | |
| 1422540224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 08/2025 | 335,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540208 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis služobného motorového vozidla AA 896 EL číslo zákazky W579791 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250048 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540206 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | servis motorového vozidla AA 824 EL - číslo zákazky W579785 | 347,28 EUR vrátane DPH |
OV250046 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540049 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3 Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 350,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV250010 | 19.02.2025 | 04.03.2025 | 28.2.2025 |
| 1422540142 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2025 | 353,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2025 | 18.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540207 | Automobilové opravovne Min. vnútra SR, a.s. Kúty 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | Servis motorového vozidla BT 957 AB | 354,46 vrátane DPH |
OV250047 | 19.08.2025 | 27.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1422540236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.03.-25.09.2025 | 361,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 |
| 1422540105 | Š- AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Močarianska 5824, 071 01 Michalovce |
36455385 | prezúvanie vozového parku podľa rozpisu | 364,01 EUR vrátane DPH |
OV250018 | 29.04.2025 | 07.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 1422540071 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 - vyúčtovanie | 368,48 EUR vrátane DPH |
322/OVS/2024 | OV250013 | 12.03.2025 | 20.03.2025 | 19.3.2025 |
| 1422540149 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce | 376,38 EUR vrátane DPH |
OV250027 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.6.2025 | |
| 1422540096 | Slovenská pošta, a.s., Parizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2025 | 393,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2025 | 25.04.2025 | 23.4.2025 |