
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540252 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540199 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 07/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540066 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 02/2025. | 2 726,71 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540037 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 01/2025 | 2 732,38 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1422540053 | HADEK s.r.o 071 01 Lesné 63 |
56069031 | dodávka a montáž okenných sietí | 1 332,73 EUR vrátane DPH |
OV250008 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 4.3.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu | 1 133,86 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250044 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 |
| 1422540197 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | dodanie hygienického materiálu | 62,31 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250039 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 |
| 1422540043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dodanie hygienického materiálu | 1 077,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540170 | INVIZO s.r.o Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany | 27,00 EUR vrátane DPH |
OV250030 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVR | 15.7.2025 | |
| 1422440369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 12/2024 | 5,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.01.2025 | 13.1.2025 | ||
| 1422540178 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 06/2025 | 4,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.07.2025 | 21.7.2025 | ||
| 1422540075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 02/2025 | 7,32 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 18.03.2025 | 2.4.2025 | ||
| 1422540187 | m-elektroinstalacie s.r.o Lučkovce 1048, 072 03 Moravany |
55533710 | dezinfekciu a čistenie klimatizácie SINCLAR Michalovská 55, Sobrance | 102,21 EUR vrátane DPH |
OV250040 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 |