Faktúry 2025 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422540019   AK - medic s.r.o MUDr, Aszalayová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 2. polrok 2024  90,61 EUR 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540168   AK-medic s.r.o
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony 1. polrok 2025  83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    10.07.2025  23.07.2025  22.7.2025 
1422540069   Alexander Erdelyi
Hlavná 312, 072 31 Vinné
44274408  oprava garážovej brány  316,77 EUR 
vrátane DPH
  OV250013  12.03.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1422440359   AVLD, s.r.o
Obchodná 3, 071 01 Michalovce
46448055  zdravotné výkony  125,46 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    07.01.2025  23.01.2025  21.1.2025 
1422540018   CS MED s.r.o, MUDr. Majorošová Mária
Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany
46517855  zdravotné výkony rok 2024  167,28 EUR 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540026   EVROFIN Int spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok   159,90 EUR 
vrátane DPH
  OV240091  31.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540025   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 096 US servisný prípad UPS17444  246,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250006  28.01.2025  07.02.2025  5.2.2025 
1422540011   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BL 821 KV  1 265,77 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250001  20.01.2025  23.01.2025  22.1.2025 
1422540049   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,3
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU  350,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV250010  19.02.2025  04.03.2025  28.2.2025 
1422540121   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách  83,03 RUR 
vrátane DPH
  OV250019  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540120   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob   14,76 EUR 
vrátane DPH
  OV250021  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540067   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš
45539197  mobilná skartácia dokumentov - Sobrance  83,03 EUR 
vrátane DPH
  OV250009  10.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540053   HADEK s.r.o
071 01 Lesné 63
56069031  dodávka a montáž okenných sietí   1 332,73 EUR 
vrátane DPH
  OV250008  28.02.2025  06.03.2025  4.3.2025 
1422540151   Hotel Glamour s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  prenájom konferenčnej sály s technickým vybavením a ozvučením pre cca180 osôb dňa 19.6.2025 z dôvodu celoúradnej porady zamestnancov spojenej so školením v oblasti CO   600,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250033  18.06.2025  25.06.2025  27.6.2025 
1422540171   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka , kontrola EZS, Sobrance, V. Kapušany  473,55 EUR 
vrátane DPH
  OV250029  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540170   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  dodanie a výmenu akumulátora EZS ul. Zelená 63/299, V. Kapušany  27,00 EUR 
vrátane DPH
  OV250030  Ing. Michal Cibere  riaditeľ ÚPSVR  15.7.2025 
1422540149   INVIZO s.r.o
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  odborná prehliadka, kontrola a funkčnú skúšku elektronického zabezpečovacieho systému v budove ÚPSVR Michalovce  376,38 EUR 
vrátane DPH
  OV250027  18.06.2025  25.06.2025  24.6.2025 
1422540131   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  hygienický materiál 05/2025  1 114,74 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540130   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 5/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2025  13.06.2025  12.6.2025 
1422540119   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  orezanie stromov  88,01 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250015  09.05.2025  30.05.2025  29.5.2025 
1422540118   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  chemický postrek buriny  208,48 EUR 
vrátane DPH
  OV250025  09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540117   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 04/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540084   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 3/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422440362   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2024  2 781,88 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2025  15.01.2025  10.1.2025 
1422540167   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  upratovacie služby 06/2025  2 523,25 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540166   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31
36579769  orezanie stromčekov - Michalovská 55, Sobrance  24,60 EUR 
vrátane DPH
452/OVS/2022  OV250032  09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540065   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 02/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    07.03.2025  14.03.2025  12.3.2025 
1422540043   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Dodanie hygienického materiálu   1 077,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022  OV250004  14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540042   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  Upratovacie služby 1/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.02.2025  24.02.2025  24.2.2025 
1422540152   m-elektroinstalacie s.r.o
Lučkovce 1048, 072 03 Moravany
55533710  servis klimatizačných zariadení 2 ks - Zelená 63/299, V. Kapušany  174,72 EUR 
vrátane DPH
  OV250031  25.06.2025  30.06.2025  27.6.2025 
1422540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35763469  Elektrina 06/2025 - Vyúčtovanie   864,21 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540157   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
1463/2024    04.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1422540113   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina - Vyúčtovanie 04//2025  750,36 EUR 
vrátane DPH
322/OVS/2024    09.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  plyn 05/2025  3 169,53 
vrátane DPH
1463/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025  2 018,42 EUR 
bez DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 05/2025 POH 66/118 , Veľké Kapušany   18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    06.05.2025  15.05.2025  13.5.2025 
1422540094   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35972254  elektrina 03/2025 - vyúčtovanie  460,88 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    16.04.2025  25.04.2025  23.4.2025 
1422540085   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Plyn 04/2025  3 169,53 EUR 
vrátane DPH
P 1463/2024    04.04.2025  10.04.2025  8.4.2025 
1422540082   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany
35743565  Elektrina 04/2025 POH 66/118, V. Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
323/OVS/2024    02,04.2025  07.04.2025  4.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť