Faktúry 2026 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422640017   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1,831 03 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok   159,90 EUR 
vrátane DPH
  OV260002  21.01.2026  26.01.2026  26.1.2026 
1422640014   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovacia faktúra 12/2025   796,98 EUR 
bez DPH
5361/2024    20.01.2026  26.01.2026  26.1.2026 
1422640012   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 27, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   83,64 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422640010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2025  334,05 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422640008   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C  418,66 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422640007   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany  585,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422640006   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Vyúčtovanie plyn 01.11.2025-30.12.2025, pavilón D, Saleziánov 1, Michalove  - 10,50 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643    16.01.2026  23.01.2026  26.1.2026 
1422640011   MAGNA ENERGIE a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2025 - POH 66/118, Veľké Kapušany  18,56 EUR 
vrátane DPH
5361/2024    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance  745,24 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance  745,24 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640004   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09-17.12.2025  1 162,40 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
142264003   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku, POH. 66/118, V. Kapušany obdobie 01.07.-31.12.2025  103,74 EUR 
vrátane DPH
80-000093822P02015    16.01.2026  19.01.2026  19.1.2026 
1422640002   Edugraf
Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky
50712390  - rodinnú dosku (kompletná sada)  106,00 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet  OV260003  12.01.2026  19.01.2026  16.1.2026 
1422540325   TERMMING a.s.
Jarošová 1,831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 12/2025  1 513,59 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.01.2026  13.01.2026  13.1.2026 
1422540234   PeadDr. Nadežda Čabiňaková, Portál Slovakia,
Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov
354463066  odborný seminár 4 zamestnancov- Sociálny pracovník ako motivátor k zmene správania deti a dospievajúcich  300,00 
bez DPH
    01.10.2025  13.01.2026  13.1.2026 
1422540324   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 12/2025  2 851,42 EUR 
vrátane DPH
458/OVS/2022    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540323   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 12/2025  227,84 EUR 
bez DPH
9900642356    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540322   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35743565  Telekomunikačné poplatky 12/2025  118,54 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2025  10,72 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540320   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025   745,24 EUR 
bez DPH
40-000092875PO2015    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540319   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  stočné POH 66/118, V. Kapušany 07-12/2025   103,74 EUR 
bez DPH
80-000093822P02015    09.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540318   Slovnaft
Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie16.12.-31.12.2025  914,47 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.01.2026  13.01.2026  12.1.2026 
1422540316   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.09.-17.12.2025  1 162,40 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    23.12.2025  13.01.2026  12.1.2026 
1422540327   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava DEKVS 12/2025  5,26 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    12.01.2026  09.01.2026  13.1.2026 
1422540326   Slovak Telekom, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PP na výplatu dávok 12/2025  10 380,00 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10    12.01.2026    13.1.2026 

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť