
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640042 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 364 EF SP 19281 | 280,82 EUR bez DPH |
134/OVS/2025 | OV26007 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 |
| 1422640108 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB Servisný prípad UPS19808 | 36,90 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260033 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 |
| 1422640096 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinova 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výroba a montáž protišmyškových schodov a vstupnej podesty schodiska | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV260032 | 22.04.2026 | 28.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640107 | Alexander Erdelyi Hlavná 312, 072 31 Vinné |
44274408 | výmena pružín garážovej brány na pracovisku ÚPSVaR Michalovce | 333,99 EUR vrátane DPH |
OV260031 | 30.04.2026 | 07.05.2026 | 7.5.2026 | |
| 1422640129 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motového vozidla BL 364 EF | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260029 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640126 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV | 272,40 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260028 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640128 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik AA824 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 386 SB | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260026 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640103 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 918 RY | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640118 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2026 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 452/OVS/2022 | OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1422640117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie stromovvrátane odvozu redurálneho odpadu | 88,01 EUR vrátane DPH |
OV260024 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640102 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 196,52 EUR vrátane DPH |
OV260023 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 | |
| 142260106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640104 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 896 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640105 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,servis S Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV AA 889 EL | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260022 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 28.4.2026 |
| 1422640094 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového bvozidla BL 234 KU | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260021 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640093 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 73,80 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260019 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640092 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT163 EI | 425,58 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260018 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640091 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového bvozidla BL 821 KV | 61,50 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260017 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640116 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6.ks, Saleziánov 1, Michalovce | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV260016 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640083 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | odstránenie poruchy EZS - výmena akumulátora Michalovská 55, Sobranace | 310,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV260015 | 13.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 |
| 1422640069 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 261,40 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260014 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 26.3.2026 |
| 1422640067 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 364 EF | 652,97 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260013 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 |
| 1422640068 | Takács Vojtech Centrum I. 921/22, 079 01 Veľké Kapušany |
43783007 | pozváranie vylomených mreží na dverách 1 ks a oknách pivnice 3 ks na budove ÚPSVaR vo V: Kapušany POH 66 | 75,00 EUR vrátane DPH |
OV260012 | 20.03.2026 | 26.03.2026 | 26.3.2026 | |
| 1422640059 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 361,83 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260011 | 10.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 |
| 1422640043 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu , dovoz a montáž protišmykových schodov a vstupnej podesty schodiska na pracoviska vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 450,00 EUR vrátane DPH |
OV260009 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640061 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Michalovciach | 83,03 EUR vrátane DPH |
OV260004 | 11.03.2026 | 19.03.2026 | 17.3.2026 | |
| 1422640002 | Edugraf Dielenská kružná 4,038 61 Vrútky |
50712390 | - rodinnú dosku (kompletná sada) | 106,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | OV260003 | 12.01.2026 | 19.01.2026 | 16.1.2026 |
| 1422640017 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1,831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 159,90 EUR vrátane DPH |
OV260002 | 21.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640030 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV260001 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 11.2.2026 |
| 1422640125 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2026 | 4 647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026 - preplatok - Zelená 63/299, V. Kapušany | 42,70 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640123 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026- Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 120,74 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640122 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026- Zelená 63/299, V. Kapušany | 10,28 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640121 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 204,71 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2026- Michalovská 55, Sobrance | 46,18 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2026 | 549,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640110 | Slovenská Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 04/2026 | 10 258,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 | 08.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1422640106 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 341,60 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | 27.04.2026 | 30.04.2026 | 20.5.2026 |