
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162540232 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 8/2025 | 459,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162540153 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 5/2025 | 459,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 16.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540103 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 3/2025 | 459,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - vyúčtovanie | 461,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540053 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2025 | 466,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 484,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540212 | Mesto Vráble Hlavná 1221/36, Vráble |
00308641 | vyúčtovanie energií r. 2024 | 513,61 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 417/116/2021 | 01.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162540186 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | odborná prehliadka výťahu | 541,20 vrátane DPH |
29/2025 | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 6.8.2025 | |
1162540118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 609,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540109 | ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra |
45477906 | údržba SMV | 629,45 vrátane DPH |
14/2025 | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 644,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 663,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540100 | ARSERVIS, s.r.o. Bratislavská 9/B, Nitra |
45477906 | údržba SMV | 716,97 vrátane DPH |
7/2025 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540187 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Priemyselná 2, Nitra |
44855206 | údržba SMV | 721,25 vrátane DPH |
20/2025 | 31.07.2025 | 05.08.2025 | 6.8.2025 | |
1162540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie | 733,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 745,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540217 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 755,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162540063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 808,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540143 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 865,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540163 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 1034,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540160 | AAA Midea s.r.o. Dvorská 23, Nové Zámky |
47642343 | oprava klimatizácie | 1230,00 vrátane DPH |
22/2025 | 24.06.2025 | 27.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540001 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2024 | 1574,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540221 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 8/2025 | 1575,08 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162540171 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2025 | 1589,09 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1651,52 vrátane DPH |
2/2025 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540139 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 04.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540114 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540087 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2025 | 1657,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540060 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 1657,20 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1662,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540161 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 6/2025 | 1740,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540032 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 1746,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 03.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540214 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 8/2025 | 1830,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162540158 | Pavol Miko - FLORIMA Ľaliová 2, Nitra |
37077929 | sadové úpravy | 1832,70 vrátane DPH |
19.06.2025 | 24.06.2025 | 3.7.2025 | ||
1162540185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1870,22 vrátane DPH |
28/2025 | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540144 | AAA Midea s.r.o. Dvorská 23, Nové Zámky |
47642343 | oprava klimatizácie | 1933,56 vrátane DPH |
17/2025 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162520009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 9/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 |