
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162540184 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za II.Q/2025 | 2496,67 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 24.07.2025 | 29.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540169 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za III.Q/2025 | 3822,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540115 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za I.Q/2025 | 3835,30 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540088 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za II.Q/2025 | 3822,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-7 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540018 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za IV.Q/2024 | 3229,83 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540011 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za I.Q/2025 | 3822,70 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-7) | 10.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 330,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.07.2025 | 22.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540163 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 1034,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 644,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540143 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 865,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 455,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 19.05.2025 | 27.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 609,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 484,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 22.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540089 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 663,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 444,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 808,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 291,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 745,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.2.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540024 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 122,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 451,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540138 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok (frankovací stroj) | 206,64 bez DPH |
9/2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540113 | Špecialka s.r.o. Janka Kráľa 4, Nitra |
34135545 | regionálna burza práce NP SHP III | 10599,53 vrátane DPH |
11/2025 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - vyúčtovanie | 461,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - vyúčtovanie | 261,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - preddavok | vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - vyúčtovanie | 206,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - vyúčtovanie | 125,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - vyúčtovanie | 336,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162520003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie | 733,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162520002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540142 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540116 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 3/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540062 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 97,37 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.3.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 |