
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162540006 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja - vyúčtovanie preddavku | 7500,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 03.01.2025 | 27.12.2024 | 5.2.2025 | |
1162540055 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | Dobropis - poštovné 1/2025 | 4,28 bez DPH |
18.2.2025 | 03.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1162540012 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 12/2024 | 6,66 bez DPH |
10.01.2025 | 24.01.2025 | 5.2.2025 | ||
1162540080 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 2/2025 | 4,80 bez DPH |
17.3.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
1162540102 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 3/2025 | 3,58 bez DPH |
14.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 | ||
1162540133 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 4/2025 | 4,30 bez DPH |
16.05.2025 | 28.05.2025 | 18.6.2025 | ||
1162540180 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 6/2025 | 4,04 bez DPH |
15.07.2025 | 23.07.2025 | 6.8.2025 | ||
1162520001 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540047 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 1/2025 - vyúčtovanie | 733,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 13.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 12/2024 | 6545,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162520002 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.02.2025 | 07.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540072 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 2/2025 - vyúčtovanie | 336,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162520003 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - preddavok | 2211,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 3/2025 - vyúčtovanie | 125,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162520004 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 4/2025 - vyúčtovanie | 206,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 12.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162520005 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - preddavok | 2020,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 5/2025 - vyúčtovanie | 261,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 10.06.2025 | 20.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - preddavok | vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 6/2025 - vyúčtovanie | 461,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162520006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie 7/2025 - preddavok | 2040,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | 03.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540040 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 1/2025 | 10209,86 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.2.2025 | 12.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540009 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 12/2024 | 9311,71 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540068 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 2/2025 | 7921,47 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 07.3.2025 | 17.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540097 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 3/2025 | 6058,18 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540123 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 4/2025 | 3354,31 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.05.2025 | 13.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540146 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2025 | 3354,31 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 06.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540171 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2025 | 1589,09 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1870,22 vrátane DPH |
28/2025 | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540117 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1662,22 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2025 | 07.05.2025 | 18.6.2025 | |
1162540049 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1651,52 vrátane DPH |
2/2025 | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540050 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 1/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 | |
1162540019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 12/2024 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1162540076 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 2/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.3.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
1162540104 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 3/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540131 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 4/2025 | 4679,35 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.05.2025 | 04.06.2025 | 18.6.2025 | |
1162540176 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.07.2025 | 15.07.2025 | 6.8.2025 | |
1162540148 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 2,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.06.2025 | 11.06.2025 | 3.7.2025 | |
1162540098 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 17,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 | |
1162540045 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 90,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 11.2.2025 | 19.02.2025 | 1.4.2025 |