
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440091 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá - 2/2024 | 622,19 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá 1/2024 | 678,41 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440020 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava -12/2023 | 2 515,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440021 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Stará Turá -12/2023 | 774,84 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440022 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 1.-12/2023-vyúčtovanie | 538,27 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440030 | Neomedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440297 | Boomrang s.r.o. Bernolákova 599/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51337363 | Prenájom areálu - výjazdová prac. porada | 700,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440040 zo 16.05.2024 | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440188 | Andrej Lenčéš Pribinova 1659/9, 951 31 Močenok |
51170647 | Vysprávky omietok a maľovanie - Myjava | 4987,00 bez DPH |
xxx | obj.č. 1102440037 z 30.04.2024 | 20.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440060 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto |
50149318 | Papierové utierky, guľôčkové perá | 159,80 vrátane DPH |
1102440007 z 30.1.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440213 | Gamabus s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Služby za dopravu autobusom na výjazd. prac. poradu | 240,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440039 z 09.05.2024 | 11.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440191 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dodávka plynu - St.T. | 242,89 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k RD č.z.80776/2023 z 24.04.2023 | xxx | 20.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440423 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy: upratovanie, kosenie, umývanie okien, dodanie toal.papiera | 955,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440087,63,58,20 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440366 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov 10/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440273 | Kukanova s.r.o. Malinovského 1250/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47925639 | Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi | 170,20 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440057 z 09.07.2024 | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440413 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440412 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440411 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 665,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440300 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácia | 475,00 bez DPH |
xxx | Rámcová dohoha č. 219/110/2023 | 22.08.2024 | 13.09.2024 | 18.9.2024 |
1102440008 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440052 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 26.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440239 | OPTIMUS MED, s.r.o. Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 30.07.2024 | 26.8.2024 |
1102440143 | ESS Slovakia, s.r.o. J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46968369 | Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM | 690,92 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102440010 z 12.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440388 | Tomáš Božík Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie a manipulačné práce | 200,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440091 z 13.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440202 | Tomáš Božik Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie archívnych dokumentov | 185,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440041 zo 17.05.2024 | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440145 | Tomáš Božík Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Odvoz vyradeného nábytku | 70 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440024 z 15.04.2024 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440048 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440015 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440014 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 |