
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/23 | 65,40 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440019 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 12/23 | 303,49 vrátane DPH |
20009730 | 05.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440015 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440014 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440012 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 04.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440007 | MUDr. Láncoš Karol, LANMed s.r.o. 913 21 Trenčianska Turná 1427 |
46707123 | Zdravotné výkony | 418,20 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023 | 2 197,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 05.01.2024 | 12.12.2023 | 1.2.2024 | |
1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440009 | VEROMON s.r.o. Štúrova 587/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36347108 | Zdravotné výkony | 202,13 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440008 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440006 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 11.11.2023-10.12.2023 | 183,94 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440005 | Caduceus s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44440308 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440004 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440003 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440001 | MEG-LEK s.r.o. Dibrovova 2498/28, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36349704 | Zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440034 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Uloženie odpadu | 16,40 vrátane DPH |
1102340090 zo 6.12.2023 | 10.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV | 7,20 vrátane DPH |
1102440001 z 10.1.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440050 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 225,16 vrátane DPH |
1102440002 z 15.1.2024 | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440051 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Prievozská 4D, 821 09 Bratislava |
00359502 | Ohrievače | 121,- vrátane DPH |
1102440004 z 23.1.2024 | 24.01.2024 | 24.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440059 | Peter Macko-LUDOPRINT Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Púzdro na karty | 45,50 vrátane DPH |
1102440005 z 23.1.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440079 | EUROKO, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 14.02.2024 | 01.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440058 | Euroko, spol. s r.o. Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany |
36591688 | Sublimačné šnúrky na krk | 83,28 vrátane DPH |
1102440006 z 23.1.2024 | 29.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440060 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava- mestská časť Nové Mesto |
50149318 | Papierové utierky, guľôčkové perá | 159,80 vrátane DPH |
1102440007 z 30.1.2024 | 31.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440077 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL257KU | 156,12 vrátane DPH |
1102440008 z 31.1.2024 | 13.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440104 | STORAGE, s.r.o. Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Dodanie komponentov k regálovej zostave | 62,49 vrátane DPH |
1102440013 z 20.2.2024 | 11.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440086 | ELVYT spol.s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Oprava výťahu | 238,80 vrátane DPH |
1102440014 z 20.2.2024 | 29.02.2024 | 12.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440118 | STORAGE, s.r.o. Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
45965064 | Komponenty k regálovej zostave | 57,50 vrátane DPH |
xxx | 1102440018 z 13.3.2024 | 03.04.2024 | 24.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440110 | MOPOS-Miroslav Bušo Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Chladnička | 279,- vrátane DPH |
1102440021 z 19.3.2024 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440181 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 15.05.2024 | 17.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440155 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxx | avízo o prijatej platbe | 03.05.2024 | 03.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440372 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky 500ks | 495,60 vrátane DPH |
xxx | obj. 1102440086 z 04.11.2024 | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440344 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40,3 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
xxx | obj. cez ŠP z 23.08.2024 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440144 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia dokumentov - NM. | 12 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440012 z 19.02.2024 | 17.04.2024 | 24.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440186 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - Hviezd. 40 | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440016 zo 04.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Úradná skúška výťahu - St.T. | 644,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440017 zo 06.03.2024 | 16.05.2024 | 06.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | Revízia a montáž el. zásuvky - Hv.40 | 400,04 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440019 zo 14.03.2024 | 13.05.2024 | 30.05.2024 | 19.6.2024 |
1102440145 | Tomáš Božík Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Odvoz vyradeného nábytku | 70 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440024 z 15.04.2024 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 22.5.2024 |
1102440264 | EUROTOM s.r.o. Karpatská ulica 369/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
55079288 | Prečalúnenie dvoj-kresla | 300,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440025 z 17.04.2024 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |