
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440049 | SALUBER SK s.r.o. 913 22 Trenčianske Jastrabie 536 |
36350524 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440355 | Róbert Pavlík Adamovské Kochanovce 75, 913 05 Adamovské Kochanovce |
52585719 | Prenájom a využitie tanečnej sály | 120,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440076 z 15.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
1102440351 | Richard Matušovský Malcov 306, 086 06 Malcov |
52325792 | Konvektorový ohrievač | 28,90 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440074 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
1102440237 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 257, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony - lekárske posudky | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440120 | Raclavská Renáta, MUDr. Hlavná 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 04.04.2024 | 26.04.2024 | 17.5.2024 |
1102440310 | PYROSLOVAKIA s.r.o. Ľ. Stárka 2722, 911 05 Trenčín |
44608101 | Prenosné hasiace prístroje PHP práškový 6kg | 288,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440064 z 15.08.2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440282 | PROFITENT s.r.o. Priemyselná 3416/1, 085 01 Bardejov |
54004764 | Stupienkové oceľové schodíky (rebrík) | 36,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440062 z 01.08.2024 | 06.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440219 | PROFISANITA s.r.o. Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46627111 | Ventil | 54,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440044 z 12.06.2024 | 17.06.2024 | 20.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440399 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá - 12/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440361 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá 11/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 | xxx | 05.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440334 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St.T. - 10/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440333 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné St.T. 01.07.-30.09.2024 | 32,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440305 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné a stočné St. Turá 09/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440274 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST - 08/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.08.2024 | 28.08.2024 | 18.9.2024 |
1102440234 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné ST 04.-.06.2024 | 25,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440233 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST - 07/2024 | 77 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 02.07.2024 | 24.07.2024 | 16.8.2024 |
1102440196 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 8310 6 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné ST 06/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.06.2024 | 27.06.2024 | 16.7.2024 |
1102440157 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné - ST 05/24 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.05.2024 | 30.05.2024 | 11.6.2024 |
1102440117 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 1.3.2024-31.3.2024 | 21,84 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440116 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 83106 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné 4/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.04.2024 | 02.05.2024 | 17.5.2024 |
1102440087 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá za 3/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 29.02.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440063 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 2/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440025 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 10.-12.2023-vyúčtovanie | 44,52 vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 08.01.2024 | 30.0012024 | 1.2.2024 | |
1102440026 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 1/2024 | 77,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 08.01.2024 | 31.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440235 | PRAMED, s.r.o. Nám. M.R. Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.07.2024 | 07.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440037 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440344 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40,3 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
xxx | obj. cez ŠP z 23.08.2024 | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440004 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440059 | Peter Macko-LUDOPRINT Komenského 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11772450 | Púzdro na karty | 45,50 vrátane DPH |
1102440005 z 23.1.2024 | 30.01.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440423 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy: upratovanie, kosenie, umývanie okien, dodanie toal.papiera | 955,14 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440087,63,58,20 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
1102440366 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov 10/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440343 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024 | 2290,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021 | Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440283 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024 | 2727,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.08.2024 | 14.08.2024 | 26.8.2024 |
1102440248 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 06/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 2.8.2024 |
1102440203 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 5/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.06.2024 | 14.06.2024 | 26.6.2024 |
1102440164 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 04/2024 | 2350,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 22.5.2024 |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 |