
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440367 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na ul. M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom. | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440365 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 05.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440361 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá 11/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 | xxx | 05.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
1102440366 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov 10/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu St. T. 11/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky a internet 10/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky a internet 10/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 10/2024 | 552,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 10/2024 | 386,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440356 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 09.09.-08.10.2024 | 151,93 vrátane DPH |
Zmluva č. OT00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440350 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 09/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.10.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |
1102440336 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 09/2024 | 640,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440335 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 09/2024 | 2003,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 07.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
1102440339 | SALUBER SK s.r.o. Trenčianske Jastrabie 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
1102440340 | MUDr. Renáta Raclavská Hlavná 257, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
1102440353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 09/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 16.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
1102440348 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 09/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440345 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru M.R.Štefánika - 10/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440342 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 09/2024 | 630,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440338 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby tel. poplatky a internet 09/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440337 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Služby - tel. poplatky, internet - 09/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 07.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440334 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St.T. - 10/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440333 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vyúčtovanie vodné, stočné St.T. 01.07.-30.09.2024 | 32,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - St.T. 10/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 02.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440331 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 01.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky MY 09.08.2024-08.09.2024 | 147,43 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.09.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1102440326 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 09/2024 | 50,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440324 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 08/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 13.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440317 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.Turá 08/2024 | 1015,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440316 | Slovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - MY 08/2024 | 1868,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440305 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné a stočné St. Turá 09/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.09.2024 | 30.09.2024 | 14.10.2024 |
1102440321 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za mesiac august 2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve ... z 03.07.2006 | xxx | 12.09.2024 | 20.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440319 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby podľa zmluvy - upratovanie | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440315 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a prefakturovanie spotrebovanú SV za mesiac 08/2024 | 1319,62 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440312 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 08/2024 | 396,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440311 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Cena podnájmu, osvetlenie, vodné - stočné, upratovanie, dažďová voda, výťah | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440308 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet, telekom. poplatky 08/2024 | 73,61 bez DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440307 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky, internet 08/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 04.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |
1102440304 | DALEK s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44530820 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, Výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2024 | 13.09.2024 | 4.10.2024 |