Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102440180   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440030 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440034 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV   96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440035 z 24.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440032 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu SMV  96,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440031 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu na SMV  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440029 z 23.04.2024  13.05.2024  06.06.2024  26.6.2024 
1102440179   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies, uskladnenie pneu  84,00 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440033 z 24.04.2024  13.05.2024  21.05.2024  11.6.2024 
1102440077   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  156,12 
vrátane DPH
  1102440008 z 31.1.2024  13.02.2024  05.03.2024  13.3.2024 
1102440050   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina
45960470  Servis auta BL257KU  225,16 
vrátane DPH
  1102440002 z 15.1.2024  24.01.2024  14.02.2024  13.3.2024 
1102440118   STORAGE, s.r.o.
Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45965064  Komponenty k regálovej zostave  57,50 
vrátane DPH
xxx  1102440018 z 13.3.2024  03.04.2024  24.04.2024  17.5.2024 
1102440104   STORAGE, s.r.o.
Trenčianska ulica 6594/29F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
45965064  Dodanie komponentov k regálovej zostave  62,49 
vrátane DPH
  1102440013 z 20.2.2024  11.03.2024  10.04.2024  16.4.2024 
1102440235   PRAMED, s.r.o.
Nám. M.R. Štefánika 589/66, 907 01 Myjava
46458395  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  02.07.2024  07.08.2024  26.8.2024 
1102440037   PRAMED, s.r.o.
Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava
46458395  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    11.01.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1102440219   PROFISANITA s.r.o.
Klčové 92/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46627111  Ventil  54,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440044 z 12.06.2024  17.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1102440007   MUDr. Láncoš Karol, LANMed s.r.o.
913 21 Trenčianska Turná 1427
46707123  Zdravotné výkony  418,20 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    02.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440272   Mapex Group s.r.o.
Radová 347, 027 32 Zuberec
46810749  Repre - káva  25,50 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102401856 z 11.07.2024  31.07.2024  15.07.2024  2.8.2024 
1102440048   MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    22.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440015   MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    04.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440014   MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    04.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440012   MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom
46842900  Zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    04.01.2024  26.01.2024  1.2.2024 
1102440388   Tomáš Božík
Májová 550/16, 956 21 Jacovce
46847855  Sťahovanie a manipulačné práce   200,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440091 z 13.11.2024  15.11.2024  20.11.2024  17.12.2024 
1102440202   Tomáš Božik
Májová 550/16, 956 21 Jacovce
46847855  Sťahovanie archívnych dokumentov  185,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440041 zo 17.05.2024  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
1102440145   Tomáš Božík
Májová 550/16, 956 21 Jacovce
46847855  Odvoz vyradeného nábytku  70 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102440024 z 15.04.2024  17.04.2024  26.04.2024  22.5.2024 
1102440143   ESS Slovakia, s.r.o.
J.Kollára 345/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46968369  Inštalácia - oprava riadiacej jednotky el.zámku na vstupné dvere - NM  690,92 
vrátane DPH
xxx  obj.č. 1102440010 z 12.02.2024  17.04.2024  24.04.2024  22.5.2024 
1102440239   OPTIMUS MED, s.r.o.
Saratovská 7810/12, 911 08 Trenčín
47318121  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.07.2024  30.07.2024  26.8.2024 
1102440052   SERIAMED s.r.o.
Podhorská 5109/92, 921 01 Banka
47444657  Zdravotné výkony  250,92 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    26.01.2024  01.02.2024  5.2.2024 
1102440008   JAZ-PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade    03.01.2024  15.01.2024  1.2.2024 
1102440413   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  475,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440412   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  475,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440411   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácie  665,00 
bez DPH
RD č. 219/110/2023  xxx  10.12.2024  18.12.2024  21.1.2025 
1102440300   Mgr. Dáša Schvarzbacherová
Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno
47869313  Mediácia  475,00 
bez DPH
xxx  Rámcová dohoha č. 219/110/2023  22.08.2024  13.09.2024  18.9.2024 
1102440273   Kukanova s.r.o.
Malinovského 1250/34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47925639  Občerstvenie - raňajky so zamestnávateľmi   170,20 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440057 z 09.07.2024  31.07.2024  02.08.2024  26.8.2024 
1102440423   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy: upratovanie, kosenie, umývanie okien, dodanie toal.papiera  955,14 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440087,63,58,20  17.12.2024  23.12.2024  21.1.2025 
1102440404   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.12.2024  13.12.2024  21.1.2025 
1102440366   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie objektov 10/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.11.2024  14.11.2024  4.12.2024 
1102440343   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby - upratovanie, hygienický materiál 09/2024  2290,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 91/110/2021 z 05.02.2021  Objednávka č. 1102440071 z 03.10.2024  07.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1102440319   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Služby podľa zmluvy - upratovanie  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  09.09.2024  13.09.2024  4.10.2024 
1102440283   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov, hygienický materiál 07/2024  2727,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.08.2024  14.08.2024  26.8.2024 
1102440248   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  08.07.2024  12.07.2024  2.8.2024 
1102440203   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 5/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.06.2024  14.06.2024  26.6.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť