
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092540101 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 5/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540077 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 4/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540057 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1728,15 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.06/25 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540037 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540026 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540002 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540020 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 254,43 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.02/25 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540097 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540031 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 1/2025 | -325,42 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 13.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
1092540023 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 2/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 1/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540119 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540113 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 nedoplatok | 7461,28 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540098 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540072 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540054 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540039 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540024 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok | -13829,96 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.01.2025 | ..2000 | 11.2.2025 |
1092540005 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540138 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 6/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540111 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 5/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540085 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 4/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 3/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540046 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540030 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 1/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540013 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2024 | 23,80 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540088 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž žalúzii | 1491,19 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.14/25 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540069 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50 | 380,07 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |