Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540142   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  215,68 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540123   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  414,13 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  03.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540114   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  202,38 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540102   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  555,85 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  57,95 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540074   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  427,90 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.05.2025  19.05.2025  17.6.2025 
1092540068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV,zmes do ostrek.  295,53 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  22.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540058   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  406,51 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540048   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  71,05 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540041   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  472,08 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  111,96 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  17.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540022   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV a zmes do ostrek.  504,89 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540019   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Umývanie SMV  9,00 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540004   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  374,48 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  03.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540143   MUDr. Matejová Adriana
ul.29augusta 39, 95801 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008  18.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540107   MUDr.Matejová Adriana
ul.29augusta 39, 95801 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zákon č.447/2008  09.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540084   MUDr.Matejová Adriana
ul.29augusta 39, 95801 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č.447/2008  13.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540120   MUDr. Olachová Alžbeta
Moyzesova 484, 956 33 Chynorany
31865763  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zákon č.447/2008  03.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540115   Róbert Ambrož R.& L. Trading o.t.s.
Halalovka 2881/64, 911 08 Trenčín
34598324  Servis a odborná prehliadka plynovej kotolne - PE  790,00 
bez DPH
IN 014/2025  Obj.č.23/25  20.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540105   OTIS Výťahy,s.r.o.
Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava
35683929  Oprava výťahu Genesis-mimoriadna udalosť  206,64 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.19/25  06.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540070   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50  221,40 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.12/25  24.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540069   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50  380,07 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.11/25  24.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540025   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok a kreditovanie  159,90 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  05.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540050   FAST PLUS,a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava  400,52 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.7/25  24.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540032   FAST PLUS,a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks  1471,90 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.4/25  14.02.2025  19.02.2025  12.3.2025 
1092540141   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  18.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540116   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540090   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540071   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  28.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540051   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  82,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540038   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540021   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540003   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  111,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540129   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 6/2025-nedoplatok  226,21 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  08.07.2025  28.07.2025  4.8.2025 
1092540119   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  02.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540118   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 7/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540113   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 1-5/2025 nedoplatok  7461,28 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  16.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540109   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 5/2025-nedoplatok  284,67 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  10.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540098   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  03.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540097   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 6/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  03.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť