
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362540237 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | PP na výplatu dávok 5/2025 | 7598,22 vrátane DPH |
9.6.2025 | 11.6.2025 | |||
1362540236 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 5/2025 | 547,48 vrátane DPH |
279/136/2022 | 9.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 882,12 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540234 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | pošt. poukazy U 5/2025 | 6,24 vrátane DPH |
6.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540233 | Anaed, s.r.o. Sladkovičová 423/39 |
43847978 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
27.5.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540232 | M-JA s.r.o. Sadová 726/17 |
50184491 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
3.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540231 | Helianthi s.r.o. SNP 4/113 Šuňava |
51318199 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
3.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540230 | Lueva s.r.o. Slovenského odboja 179/13 |
44550073 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
4.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540229 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné s stočné LE 5/2025 | 412,59 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540228 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné s stočné PP 5/2025 | 391,60 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 6.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540227 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 116,28 vrátane DPH |
4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540226 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2025 | 44,40 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540225 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 6/2025 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540224 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie LE a PP 5/2025 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540223 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina PP 6/2025 | 615,96 vrátane DPH |
122713/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540222 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina LE 6/2025 | 1078,53 vrátane DPH |
122713/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540221 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn LE 6/2025 | 4077,49 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540220 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn PP 6/2025 | 1239 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540219 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
4.6.2025 | 11.6.2025 | |||
1362540218 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky | 206,64 vrátane DPH |
13/2025 | 28.5.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 | |
1362540217 | TESI - CARE s.r.o. Poprad Šrobárová 2676/34 |
48126241 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
29.5.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 | ||
1362540216 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 2,46 vrátane DPH |
29.5.2025 | 11.6.2025 | |||
1362540215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 116,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.5.2025 | 26.05.2025 | 11.6.2025 | |
1362540214 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 3,30 vrátane DPH |
22.5.2025 | 11.6.2025 | |||
1362540213 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom a služby 5/2025 | 2720,29 vrátane DPH |
65/136/2024 | 20.5.2025 | 26.05.2025 | 11.6.2025 | |
1362540212 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | zľava poštovné - dobropis | 10,26 vrátane DPH |
19.5.2025 | 26.5.2025 | |||
1362540211 | Kopaničák Slavomír MUDr. Gattingerová 4632/5 |
46275614 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
9.5.2025 | 20.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540210 | Timkovič Jozef, MUDr. Kpt. Nálepku 869/101, Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
9.5.2025 | 20.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540209 | G and T s.r.o. Sadová 5310/59, Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
9.5.2025 | 20.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540208 | Sonvia s.r.o. Dubová 5155/13 |
46794476 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
15.5.2025 | 20.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540207 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
22/2025 | 15.5.2025 | 19.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540206 | Rastislav Vitko Papierenská 3959/8, Poprad |
44846282 | demontáž a montáž žalúzií | 33,87 vrátane DPH |
18/2025, 20/2025 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540205 | Rastislav Vitko Papierenská 3959/8, Poprad |
44846282 | dodanie žalúzií | 67,67 vrátane DPH |
17/2025, 21/2025 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540204 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom P.O.BOX LE 4/2025 | 12,50 vrátane DPH |
14/2025 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540203 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
13.5.2025 | 26.5.2025 | |||
1362540202 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2025 | 2831,94 vrátane DPH |
9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540201 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 4/2025 | 5,76 vrátane DPH |
9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540200 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn LE 4/2025 - preplatok | 1070,95 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 12.5.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540199 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina PP 4/2025 - nedoplatok | 660,56 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540198 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina LE 4/2025 - nedoplatok | 985,51 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 |