
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362540072 | Správa mest. komunikácií PP Levočská 3312/37, Poprad |
00696463 | nákup parkovacej karty | 300 vrátane DPH |
požiadavka | 7.2.2025 | 07.02.2025 | 25.2.2025 | |
1362540166 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom P.O.BOX 3/2025 | 12,50 vrátane DPH |
obj.č.3/2025 | 14.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | |
1362540097 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, Poprad |
36476790 | nákup žiariviek | 117,60 vrátane DPH |
7/2025 | 27.2.2025 | 05.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540052 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup plošinového vozíka | 91,02 vrátane DPH |
6/2025 | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 24.2.2025 | |
132540121 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická 271/27 Malý Lapaš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby | 22,14 vrátane DPH |
175/136/2022 | 5/2025 | 17.3.2025 | 19.03.2025 | 16.4.2025 |
1362540060 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18 Žilina |
45960470 | oprava a diagnostika vozidla | 272 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 4/2025 | 3.2.2025 | 05.02.2025 | 24.2.2025 |
1362540119 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9 |
36631124 | prenájom P.O.BOX LE 2/2025 | 12,50 vrátane DPH |
2/2025 | 13.3.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540055 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6 |
46268995 | strážna služba LE | 23,90 vrátane DPH |
279/136/2022 | 2/2025 | 30.1.2025 | 31.01.2025 | 24.2.2025 |
1362540163 | Elektromont Marcinková Prešovská 2766/52, Spišská Sobota |
32876068 | nákup konvíc | 85 vrátane DPH |
12/2025 | 14.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1362540129 | Topart 96 SNP 712, Hranovnica |
31727468 | výroba vizitiek | 35,98 vrátane DPH |
11/2025 | 28.3.2025 | 02.04.2025 | 16.4.2025 | |
1362540132 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava technickej poruchy výťahu | 110,70 vrátane DPH |
10/2025 | 31.3.2025 | 02.04.2025 | 16.4.2025 | |
1362540051 | Final CD Bratislava Dlhá 95, Partizánske |
45960470 | oprava a diagnostika PP 923CK | 523,66 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 1/2025, 3/2025 | 27.1.2025 | 28.01.2025 | 24.2.2025 |
1362540189 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina LE 5/2025 | 1078,53 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540188 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina PP 5/2025 | 615,96 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540187 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 5/2025 PP | 1239 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540186 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 5/2025 LE | 4077,49 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540185 | E.D.E.N. s.r.o. Teplická 34 Poprad |
36476790 | nákup žiaroviek | 149,80 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540184 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 5/2025 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540183 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 116,23 vrátane DPH |
19.2.2018 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540182 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2025 | 44,40 vrátane DPH |
19.2.2018 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540181 | Rafaelmedic s.r.o. Hviezdoslavova 284, Hranovnica |
36690481 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
22.4.2025 | 28.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540180 | Eurigia, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1 |
43869394 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
16.4.2025 | 28.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2025 | 435,70 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.4.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
1362540178 | Koval s.r.o. Odorín 71 |
55290388 | zdravotné výkony | 250,92 vrátane DPH |
27.3.2025 | 24.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540177 | SANA s.r.o. Nám. Majstra Pavla 38, Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
9.4.2025 | 24.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540176 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom a služby 4/2025 | 2720,29 vrátane DPH |
65/136/2024 | 22.4.2025 | 24.04.2025 | 14.5.2025 | |
1362540175 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 4,92 vrátane DPH |
17.4.2025 | 14.5.2025 | |||
1362540174 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | zľava poštovné - dobropis | 12,24 vrátane DPH |
17.4.2025 | 14.5.2025 | |||
1362540173 | Kopaničák Slavomír MUDr. Gattingerová 4632/5 |
46275614 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
9.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540172 | Chemomed s.r.o. Štúrová 101, Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
9.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540171 | Maguthová Petra, MUDr. Stavbárska 3166/70 |
52607402 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
9.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540170 | Timkovič Jozef, MUDr. Kpt. Nálepku 869/101, Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
9.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540169 | MUDr. Anton Bezák s.r.o. L. Svobodu 3782/67 |
51680874 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
11.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540168 | MOBO s.r.o. Jazzová 183/2 |
44000413 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
15.4.2025 | 22.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540167 | NeoPedia s.r.o. Kukučínová 3 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
7.4.2025 | 16.04.2025 | 14.5.2025 | ||
1362540165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM - vrátená platba | 635,96 vrátane DPH |
5.3.2025 | 14.5.2025 | |||
1362540164 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
14.4.2025 | 17.4.2025 | |||
1362540162 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 3/2025 LE | 132,21 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 11.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1362540161 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina LE 3/2025 - preplatok | 75,54 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 10.4.2025 | 17.4.2025 | ||
1362540160 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn PP 3/2025 | 214,37 vrátane DPH |
122713/2024 | 10.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 |