
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362640162 | Inštitút terapie a vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | účastnícky poplatok | 270 vrátane DPH |
8.4.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 | ||
| 1362640161 | Inštitút terapie a vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | účastnícky poplatok | 270 vrátane DPH |
8.4.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 | ||
| 1362640018 | Chemomed, s.r.o. Štúrová 101, Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
8.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640148 | Chemomed s.r.o. Štúrová 101, Svit |
46459375 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
9.4.2026 | 16.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1362640165 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 5/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.5.2026 | 06.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1362640124 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 4/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640095 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 3/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640045 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 2/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1362640002 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 1/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | |
| 1362640009 | Helianthi, s.r.o. SNP 4/113, Šuňava |
51318199 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
5.1.2026 | 12.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640025 | Gromed, s.r.o. Dolina 1164/65, Krompachy |
46524550 | zdravotné výkony | 355,47 vrátane DPH |
16.1.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640060 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická 271/27 Malý Lapaš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby | 22,14 vrátane DPH |
175/136/2022 | 1/2026 | 9.2.2026 | 11.02.2026 | 12.2.2026 |
| 1362640127 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie PP a LE 3/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640094 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie PP a LE 2/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640048 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie LE a PP 1/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1362640003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie LE a PP 12/2025 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | |
| 1362640061 | Geos - Energy, s.r.o. Teplická 4797/31A, Poprad |
36506141 | oprava osobného výťahu | 774,90 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1362640074 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | opravy na vodovodnom potrubí | 832,57 vrátane DPH |
8/2026 | 19.2.2026 | 20.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640040 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | oprava vodovodného potrubia | 168,31 vrátane DPH |
29.1.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640157 | G and T s.r.o. Sadová 5310/39, Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 14.5.2026 | ||
| 1362640126 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL212VJ | 989,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640125 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 1156,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640118 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL254KU | 259,87 vrátane DPH |
11/2026 | 31.3.2026 | 07.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640111 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 709,13 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10/2026 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 |
| 1362640051 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava defektu BL212VJ | 36,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2026 | 4.2.2026 | 06.02.2026 | 12.2.2026 |
| 1362640033 | Famimed, s.r.o. Štúrová 101, Svit |
43829911 | 83,64 vrátane DPH |
12.1.2026 | 26.01.2026 | 2.2.2026 | |||
| 1362640141 | Famimed s.r.o. Štúrová 101, Svit |
43829911 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
7.4.2026 | 16.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1362640137 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 3/2026 | 4833,70 vrátane DPH |
10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1362640123 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 4/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | ||
| 1362640044 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 2/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640098 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 2/2026 | 5952,36 vrátane DPH |
6.3.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640087 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 3/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
4.3.2026 | 05.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640066 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 1/2026 | 7560,53 vrátane DPH |
13.2.2026 | 18.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1362640027 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 12/2025 | 5752,01 vrátane DPH |
14.1.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640026 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn PP 11-12/2025 - preplatok | 646,82 vrátane DPH |
16.1.2026 | 2.2.2026 | |||
| 1362640001 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 1/2026 | 1356 vrátane DPH |
5.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | ||
| 1362640019 | Doktor V Tatry s.r.o. Teplická 2378/53, Poprad |
36501441 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
8.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640017 | Brantner, s.r.o. Nová 76, Poprad |
36444618 | likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
22/2025 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1362640166 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | likvidácia nebezpečného odpadu | 29,52 vrátane DPH |
30.4.2026 | 06.05.2026 | 14.5.2026 | ||
| 1362640138 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
6/2026 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 |