
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372340381 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | preddavok - služby spojené s energiami 07/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 20.7.2023 | |
1372340314 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | preddavok na služby spojené s nájmom 06/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 02.06.2023 | 09.06.2023 | 26.6.2023 | |
1372340260 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 05/2023 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 31.5.2023 | |
1372340211 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | preddavok na služby spojené s dodávkou médií 04/2023 | 1,50 bez DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 3.5.2023 | |
1372340141 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 03/2023 | 84,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 03.03.2023 | 09.03.2023 | 21.3.2023 | |
1372340081 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 2/2023 | 84,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340055 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií nájmu | 508,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 23.01.2023 | 2.3.2023 | ||
172340008 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 01/2023 | 84,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | 6.2.2023 | |
1372340379 | Goldrein Olus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 06/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
1372340252 | Goldrein Olus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 04/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
RZ č. 457/OVS/2022 | 09.05.2023 | 22.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340681 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 01.12.2023 | 13.12.2023 | 3.1.2024 | |
1372340661 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 3306,- vrátane DPH |
101/2023/PO | 22.11.2023 | 04.12.2023 | 14.12.2023 | |
1372340611 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1372340547 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 09/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | |
1372340517 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienické potreby | 3271,20 vrátane DPH |
68/2023/PO | 11.09.2023 | 02.10.2023 | 23.10.2023 | |
1372340493 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 08/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 5.10.2023 | |
1372340434 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 07/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.08.2023 | 25.08.2023 | 13.9.2023 | |
1372340421 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienických potrieb | 3192,24 vrátane DPH |
57/2023/PO | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340420 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia - pracovisko ÚPSVaR Prešov, Sabinov | 21,79 vrátane DPH |
53/2023/PO | 25.07.2023 | 27.07.2023 | 7.8.2023 | |
1372340315 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 05/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.06.2023 | 15.06.2023 | 29.6.2023 | |
1372340490 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup- čečinový veniec | 40,- vrátane DPH |
67/2023/PO | 04.09.2023 | 08.09.2023 | 2.10.2023 | |
1372340282 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 40,- vrátane DPH |
47/2023/PO | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340044 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 40,- vrátane DPH |
2/2023/PO | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340640 | Green Ware Recycling s.r.o. Pohranická ulica č. 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokladov | 81,- vrátane DPH |
73/2023/PO | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 1.12.2023 | |
1372340125 | HAUS Seman s.r.o. Levočská č. 20, 080 01 Prešov |
36477630 | nákup - vozík transportný, schodíky jdnostranné | 129,80 vrátane DPH |
24/2023/PO | 23.02.2023 | 27.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340220 | HOMED s.r.o. Hlavná č. 4, 053 42 Krompachy |
36699314 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.04.2023 | 24.04.2023 | 4.5.2023 | |
1372340641 | Hruškovič Michal Brezová 214/2, 080 05 Prešov |
04779058 | elektromontážne práce + dodaný materiál | 839,75 bez DPH |
88/2023/PO | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 1.12.2023 | |
1372340638 | Ing. Ján Kačala Smreková č. 7, 080 01 Prešov |
30648904 | projektová dokumentácia - doplnenie vyjadrení | 840,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 229/137/2022, čl. II bod 2.2. | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 1.12.2023 | |
1372340236 | Ing. Ján Kačala Smreková č. 7, 080 01 Prešov |
30648904 | vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolanie a realizáciu stavby | 7560,- vrátane DPH |
Zmluva č. 229/137/2022 zo dňa 25.11.2022 | 19.04.2023 | 17.05.2023 | 5.6.2023 | |
1372340731 | INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínova č. 23, 040 01 Košice |
36190381 | nákup - koberec | 466,62 vrátane DPH |
115/2023/PO | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 4.1.2024 | |
1372340730 | INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínova č. 23, 040 01 Košice |
36190381 | nákup - koberce, rohože | 298,03 vrátane DPH |
114/2023/PO | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 4.1.2024 | |
1372340064 | INTERIÉR INVEST s.r.o. Kukučínova č. 23, 040 01 Košice |
36190381 | nákup rohoží | 113,- vrátane DPH |
15/2023/PO | 30.01.2023 | 03.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340506 | IRS Medicínka činnosť s.r.o. Rastislavova č. 45, 040 01 Košice |
36590851 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.09.2023 | 19.09.2023 | 2.10.2023 | |
1372340695 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
107/2023/PO | 12.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 | |
1372340470 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
71/2023/PO | 13.09.2023 | 20.09.2023 | 2.10.2023 | |
1372340352 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
59/2023/PO | 22.06.2023 | 29.06.2023 | 6.7.2023 | |
1372340248 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
35/2023/PO | 21.04.2023 | 28.04.2023 | 4.5.2023 | |
1372340061 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
13/2023/PO | 30.01.2023 | 07.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372301830 | JUDr. Radoslav Kešeľak Mlynská č. 189/2, Spišská Nová Ves |
35547430 | trovy exekúcie | 54,04 vrátane DPH |
Uznesenie OS Prešov | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 3.3.2023 | |
1372340353 | JURAŠEK s.r.o. Východná č. 8, 082 21 Veľký Šariš |
47953951 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 20.06.2023 | 04.07.2023 | 20.7.2023 |