
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540613 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
95/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540612 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
96/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540611 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 447,72 vrátane DPH |
84/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540608 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1722,05 vrátane DPH |
100/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540610 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 61,50 vrátane DPH |
94/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540609 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 405,90 vrátane DPH |
92/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540614 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 10/2025 | 73,31 bez DPH |
zmluva o pripojení | 07.11.2025 | 18.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540642 | MP MEDIK s.r.o. Masarykova č.26, 080 01 Prešov |
46604341 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.11.2025 | 16.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1372540643 | Pediater MB s.r.o. Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.11.2025 | 16.12.2025 | 2.1.2026 | |
| 1372540606 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1455,89 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540605 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 bez DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540604 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 10/2025 | 14.708,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 06.11.2025 | 04.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540551 | MARIOND s.r.o. SNP č. 6, 083 01 Sabinov |
45659311 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.11.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1372540603 | MIZOTIS s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54594065 | nájomné 11/2025 | 267,58 bez DPH |
Zmluva č. 169/137/2024 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540602 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 10/2025 | 4569,40 bez DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540598 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540594 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540596 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540597 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2025 | 1964,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540595 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2025 | 565,- vrátane DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540599 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštového peňažného poukazu 10/2025 | 150,06 vrátane DPH |
86/2025/PO | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540620 | SLAVMED s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 Poloma |
45588996 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.10.2025 | 04.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1372540619 | SLAVMED s.r.o. Poloma č. 130, 082 73 Poloma |
45588996 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.10.2025 | 04.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1372540621 | KNG s.r.o. Pod Táborom č. 35/A, 080 01 Prešov |
36510718 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.10.2025 | 04.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1372540584 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 239,85 vrátane DPH |
80/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540583 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
93/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540582 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
87/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540580 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 36,90 vrátane DPH |
83/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540581 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
85/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540585 | ACEM s.r.o. Soľnobanská č. 11809/5A, 080 05 Prešov |
43786774 | dodané občerstvenie - Burza informácií | 6.557,25 vrátane DPH |
82/2025/PO | 28.10.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540575 | Vision IT Solutions s.r.o. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 bez DPH |
89/2025/PO | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540574 | Slovenský Červený kríž, Prešov Námestie SNP 2258/2, 052 01 Spišská Nová Ves |
00416258 | zabezpečenie zdravotnej služby - Burza informácií | 300,- bez DPH |
81/2025/PO | 27.10.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540576 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1362,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540593 | SALI CARE s.r.o. Tehelná 463/2, 064 01 Stará Ľubovňa |
56678878 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 23.10.2025 | 04.12.2025 | 30.12.2025 | |
| 1372540573 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 12/2025 | 2798,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 7 zo dňa 12.05.2025 | 23.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540572 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 12/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 23.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540566 | ATELIÉR AUal s.r.o. Tajovského č. 1383/15, 040 01 Košice |
36861936 | Individuálne vzdelávanie - Identifikácia potrieb dieťaťa v procese práce s rodinou s využitím metód a techník sociálnej práce | 300,- vrátane DPH |
23.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | ||
| 1372540577 | ROKUS s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 03 Prešov |
36471241 | zabezpečenie tlačových služieb - Burza informácií | 5.236,05 vrátane DPH |
71/2025/PO | 21.10.2025 | 03.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540562 | Vision IT Solutions s.r.o. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT k vyradeniu | 36,90 vrátane DPH |
79/2025/PO | 21.10.2025 | 30.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1372540563 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 850,41 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 21.10.2025 | 27.10.2025 | 10.11.2025 |