
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540070 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 02/2025 | 565,- bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540071 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 02/2025 | 1964,54 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540069 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 02/2025 | 4104,50 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540028 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | DOBROPIS - vyúčtovanie energie nájmu 15.03.2024-31.12.2024 | 216,23 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 14.01.2025 | 30.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1372540032 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov 01.01.2024-31.12.2024 | 1289,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540012 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 01/2025 | 1964,54 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540013 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 01/2025 | 565,- bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 08.01.2025 | 13.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540001 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 01/2025 | 3992,27 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540002 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 01/2025 | 1410,- bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540260 | ELCOP s.r.o. Piesková 1153/1, 949 01 Nitra |
31605826 | vypracovanie odborného vlhkostného posudku vlhnutia vnútorných stien suterénu - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 1475,- vrátane DPH |
18/2025/PO | 16.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540259 | ELCOP s.r.o. Piesková 1153/1, 949 01 Nitra |
31605826 | vypracovanie odborného vlhkostného posudku vlhnutia vnútorných stien suterénu - pracovisko ÚPSVR Prešov | 1475,- vrátane DPH |
17/2025/PO | 16.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540092 | Fabik Peter FABOSTAV Švábska č. 51, 080 01 Prešov |
37259466 | oprava okna - pracovisko ÚPSVR Prešov | 123,- vrátane DPH |
8/2025/PO | 12.02.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540629 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1200,64 vrátane DPH |
102/2025/PO | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540613 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
95/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540612 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
96/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540611 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 447,72 vrátane DPH |
84/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540608 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1722,05 vrátane DPH |
100/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540610 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 61,50 vrátane DPH |
94/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540609 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 405,90 vrátane DPH |
92/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540616 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 405,90 vrátane DPH |
101/2025/PO | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540584 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 239,85 vrátane DPH |
80/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540583 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
93/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540582 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
87/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540580 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 36,90 vrátane DPH |
83/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540581 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
85/2025/PO | 28.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540083 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1215,06 vrátane DPH |
9/2025/PO | 10.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1274,39 vrátane DPH |
6/2025/PO | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540055 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 570,82 vrátane DPH |
7/2025/PO | 27.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540022 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 544,32 vrátane DPH |
1/2025/PO | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372440735 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 397,20 vrátane DPH |
103/2024/PO | 27.12.2024 | 09.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540165 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice |
31727590 | servis EZS | 122,98 vrátane DPH |
16/2025/PO | 25.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
| 1372540598 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540561 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 3130,35 vrátane DPH |
78/2025/PO | 17.10.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540516 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 09/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 01.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1372540523 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540475 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | dezinfekcia - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 26,36 vrátane DPH |
62/2025/PO | 03.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540471 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia - Pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 22,34 vrátane DPH |
52/2025/PO | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540454 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 2746,59 vrátane DPH |
59/2025/PO | 19.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540413 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 07/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540350 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 |