
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540360 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 07/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540288 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 6/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540230 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 05/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540178 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 4/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540130 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 3/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1372540068 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 2/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540002 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 01/2025 | 1410,- bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540399 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1315,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 22.07.2025 | 05.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1372540032 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov 01.01.2024-31.12.2024 | 1289,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1274,39 vrátane DPH |
6/2025/PO | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540417 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1232,83 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540272 | Park kultúry a oddychu Prešov Hlavná 6395/50A, 080 01 Prešov |
00187437 | prenájom miestnosti - Burza práce | 1227,75 vrátane DPH |
24/2025/PO | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540118 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.2025 - 18.02.2025 | 1224,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540083 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1215,06 vrátane DPH |
9/2025/PO | 10.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540368 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1204,62 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540308 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 1198,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540389 | DLC s.r.o. Sabinovská č. 58/5124, 080 03 Prešov |
45901872 | dezinfekcia, dezinsekcia a likvidácia holubieho trusu, demontáž ventilátora a zadebnenie otvoru - pracovisko ÚPSVR Slovenská 87, Prešov | 1168,50 vrátane DPH |
46/2025/PO | 16.07.2025 | 24.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1372540184 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1144,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540401 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba služobného motorového vozidla | 1108,41 vrátane DPH |
54/2025/PO | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1372540080 | Motor-Car Prešov s.r.o. Petrovanská č. 36, 080 01 Prešov |
36458236 | oprava služobného motorového vozidla | 1085,29 vrátane DPH |
serv.obj 12Z2411840 | 07.02.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540072 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2025 | 1066,42 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540138 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 1065,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540515 | LAMA - Ladislav Magda, s.r.o. Hríbová 1883/4, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš |
36679411 | oprava krytiny objektu ÚPSVR Prešov | 1061,93 vrátane DPH |
74/2025/PO | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540250 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2025 | 1005,20 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 15.05.2025 | 05.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540416 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov |
44855206 | údržba služobného motorového vozidla | 993,70 vrátane DPH |
53/2025/PO | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540218 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 977,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.04.2025 | 09.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540217 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | revízia plynových a tlakových zariadení | 960,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540094 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2025 | 935,50 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.02.2025 | 26.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540490 | OPAlight.SK Cintorínska č. 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |
51712831 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu - pracovisko ÚPSVR Prešov | 922,50 vrátane DPH |
65/2025/PO | 12.09.2025 | 24.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 901,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 868,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540199 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2025 | 853,25 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 754,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 137254441 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2025 | 749,90 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540444 | Malík Jozef Havaška č. 218/12, 082 66 Šarišské Sokolovce |
55334806 | oprava zatečených plôch v podkrovných kancelárskych priestorov ÚPSVR Prešov - maľovanie, vysprávky | 700,- bez DPH |
61/2025/PO | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1372540330 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 691,04 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1372540477 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 665,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 659,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.05.2025 | 03.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 659,85 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.03.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 644,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.06.2025 | 02.07.2025 | 24.7.2025 |