
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372540187 | LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD Široké č. 353, 082 37 ŠIroké |
36511757 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540174 | MUDr. Kornélia Bujňáková s.r.o. SNP č. 1, 083 01 Sabinov |
36500364 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 28.03.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540184 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1144,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540175 | Zdravotnícke služby DLK s.r.o. Poľná č. 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 26.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540173 | Železničné zdravotníctvo Košice Masarykova č.9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 25.03.2025 | 09.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540164 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | pravidelná ročná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 171,22 vrátane DPH |
13/2025/PO | 25.03.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540181 | MIZOTIS s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54594065 | nájomné 04/2025 | 267,58 bez DPH |
Zmluva č. 169/137/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540179 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 04/2025 | 565,- bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540176 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 04/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540177 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 04/2025 | 1964,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540178 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 4/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540150 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2025 | 659,85 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.03.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540182 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 4/2025 | 1880,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3/2025 | 12361,92 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540156 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 403,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
1372540163 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Storno na dodaji | 1,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 25.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
1372540165 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice |
31727590 | servis EZS | 122,98 vrátane DPH |
16/2025/PO | 25.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
1372540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 2/2025 | 11,68 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 10.03.20255 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540149 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - elektrina pracovisko ÚPSVR Prešov | 170,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
137254154 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie a výmena hlásiča EZS | 180,50 vrátane DPH |
12/2025/PO | 14.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - zľava k DEKVS 2/2025 | 37,28 bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja zo dňa 04.11.2022 | 17.03.2025 | 26.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540159 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 082 32 Svinia |
46917951 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540160 | SIMA-MEDIK s.r.o. Žehňa č. 26, 082 06 |
45275017 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540153 | Rojak s.r.o. Štúrova č. 4, 083 01 Sabinov |
44877617 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 10.03.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540152 | VIVIDUS s.r.o. Jarmočná č. 1301/10, 058 01 Poprad |
36513351 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.01.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540146 | PEDIAKAP s.r.o. Námestie sv. Martina č. 9, 082 71 Lipany |
36504521 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.03.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540148 | MP MEDIK s.r.o. Masarykova č.26, 080 01 Prešov |
46604341 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540147 | Pado MD s.r.o. Levočská č. 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 04.03.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540131 | MEDIOS, s.r.o. Košice Krivá č. 23, 040 01 Košice |
36584720 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 22.10.2024 | 18.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540145 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská č. 6, 082 21 Veľký Šariš |
44682964 | výmena radiátora - dodávka a montáž | 287,57 vrátane DPH |
5/2025/PO | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540144 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky 02/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540134 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 4/2025 | 1515,- bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 5 zo dňa 1.6.2023 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540135 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
137250132 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 02/2025 | 3973,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540138 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 1065,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540133 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540137 | JASAn TRADE spol. s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
14/2025/PO | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540140 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 2412,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 |