
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372640113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 02/2026 | 8,96 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 11.03.2026 | 30.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640053 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 01/2026 | 9,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2025 | 9,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 09.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1372640157 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 03/2026 | 11,20 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby - Poštový poukaz na účet, finančné podmienky SP | 13.4.2026 | 29.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640145 | LIVONEC SK s.r.o. Ivanská cesta č. 15731/19, 821 04 Bratislava |
48121347 | výmena/vyradenie a natlakovanie hasičských prístrojov ÚPSVR Prešov | 285,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13/2026/PO | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1372640153 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 03/2026 | 73,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1372640106 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 02/2026 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640043 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 01/2026 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 05.02.2026 | 13.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640010 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 12/2025 | 73,31 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 09.01.2026 | 16.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1372640124 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 325,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.03.2026 | 20.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640102 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 938,17 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.03.2026 | 09.03.2026 | 12.3.2026 | |
| 1372640075 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumývareň | 531,94 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640042 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1171,81 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.02.2026 | 10.02.2026 | 16.2.2026 | |
| 1372640026 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 261,43 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1372640006 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 404,61 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1372640007 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, nákup nemrznúca zmes, autoumyváreň | 739,92 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 08.01.2026 | 09.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1372640143 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 03/2026 | 1488,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 07.04.2026 | 13.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640164 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 04/2026 | 434,89 bez DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 20.04.2026 | 23.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640120 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 02/2026 | 5327,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11556/2025-M_OdPS;114213/2025 | 17.03.2026 | 07.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1372640162 | STRABAG Property and Facility services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2026 | 5327,81 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 20.04.2026 | 29.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640086 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1845,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 26.02.2026 | 05.03.2026 | 12.3.2026 | |
| 1372640030 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1179,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 27.01.2026 | 25.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640146 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 03/2026 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 07.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640092 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2026 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.03.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640037 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2026 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.01.2026 | 23.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1372640025 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 12/2025 | 880,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 5.2.2026 | |
| 1372640149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/AB, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko - ÚPSVR Prešov 03/2026 | 325,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 07.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640148 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/AB, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 03/2026 | 50,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 07.04.2026 | 28.04.2026 | 6.5.2026 | |
| 1372640105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | DOBROPIS elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 02/2026 | 1,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.03.2026 | 03.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1372640150 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | DOBROPIS elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 03/2026 | 5,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 07.04.2026 | 04.05.2026 | 10.4.2026 | |
| 1372640104 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov | 306,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.03.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 02/2026 | 40,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.03.2026 | 26.03.2026 | 8.4.2026 | |
| 1372640047 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 01/2026 | 127,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640045 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 01/2026 | 1798,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640046 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 01/2026 | 777,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 30794536/1/26 | 05.02.2026 | 26.02.2026 | 5.3.2026 | |
| 1372640004 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 1/2026 | 1964,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 v znení Dodatkov | 05.01.2026 | 08.01.2026 | 27.1.2026 | |
| 1372640188 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnoivičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 05/2026 | 4268,21 bez DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1372640190 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnoivičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 05/2026 | 1964,54 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1372640139 | EKOSTEEL Prešov, s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 04/2026 | 4268,21 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | 27.4.2026 |