Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540196   SALUBER SK s.r.o.
Trenčianske Jastrabie 536, 91322
36350524  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
124398/14.5.2025    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540195   BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151  náplň lekárničky, zdrav.brašňa  396,07 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025  14.05.2025  26.05.2025  10.6.2025 
1122540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 4/25  620,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540193   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97251 Handlová
36131881  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
94449/9.4.2025    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540192   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 4/25  12,50 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540191   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok  -1404,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.05.2025    10.6.2025 
1122540190   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena klimatizácie  1389,90 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540189   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  servis EZS, Šumperská  42,80 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  servis EZS, Červeňa  163,34 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 4/25  2,40 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540186   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  archívne krabice  138,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb  Objednávka č.024/2025 zo dňa 30.04.2025  09.05.2025  16.05.2025  10.6.2025 
1122540185   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 4/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540184   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 4/25  3853,62 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.05.2025    10.6.2025 
1122540181   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.05.2025    10.6.2025 
1122540180   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  631,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540179   CARE+,s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
90107/3.4.2025    05.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540178   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
106418/24.4.2025    05.05.2025  16.05.2025  10.6.2025 
1122540177   MUDr. VIČANOVÁ K.
Ul. J. Kráľa 15-ZS, 97201 Bojnice
44622775  zdravotné výkony  146,37 [$EUR] 
bez DPH
93058/7.4.2025    05.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540176   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 4/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 5/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540172   MUDr. Mezgou s.r.o.
Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1
52707733  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
114247/2.5.2025    02.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540171   MUDr. Mezgou s.r.o.
Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1
52707733  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
114247/2.5.2025    02.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540170   MADAMED s.r.o.
Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
45934100  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
90378/4.4.2025    29.04.2025  30.04.2025  19.5.2025 
1122540169   MUDRr. Stanová Renáta s.r.o.
Sitnianskeho 222/19, 97101 Prievidza
45589313  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
94254/31.3.2025    29.04.2025  30.04.2025  19.5.2025 
1122540168   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.04.2025  05.05.2025  19.5.2025 
1122540167   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540166   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    25.04.2025    19.5.2025 
1122540165   MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o.
Ulica M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza
56620713  zdravotné výkony  69,70 [$EUR] 
bez DPH
95556/7.4.2025    25.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540164   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantíka 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
99275/14.4.2025    24.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540163   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis BT185EI  336,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.020/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540162   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis BL685UR  544,68 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540161   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540160   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540159   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540158   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.022/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540157   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  prehodenie kolies  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.023/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť