Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2025/266742   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov   18420 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/80  11.10.2025  29.10.2025  30.10.2025 
1122540385   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  kalibrácia detektorov plynu  219,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025  16.10.2025  27.10.2025  29.10.2025 
1122540384   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Nadjazdová 12, 97101 Prievidza
31432484  doplatok za spoluúčasť  42,34 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025  15.10.2025  27.10.2025  29.10.2025 
1122540383   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda, III.štvrťrok, kúria  301,29 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540382   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 9/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540381   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 9/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540380   MUDr. Falatová s.r.o.
Hurbana 20, 97101 Prievidza
44001398  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
261872/7.10.2025    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540379   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit frankostroj  999,73 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja Neopost IS 440 licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019    13.10.2025  08.10.2025  29.10.2025 
1122540378   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 9/25  12,50 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    13.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540377   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn,preplatok,vyúčtovanie 9/25  -2604,45 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    13.10.2025    29.10.2025 
1122540376   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie  555,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    13.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540375   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
260291/6.10.2025    13.10.2025  17.10.2025  29.10.2025 
1122540374   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
260347/6.10.2025    13.10.2025  17.10.2025  29.10.2025 
1122540373   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
258564/3.10.2025    13.10.2025  17.10.2025  29.10.2025 
1122540372   MUDr. Blahová Magdaléna, s.r.o.
Lehotská č. 640, 97271 Nováky
43850375  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
265965/10.10.2025    10.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540371   MUDr.Šefčíková Vincencia
Bjornsona 11, 97101 Prievidza
35660180  zdravotné výkony  90,61 [$EUR] 
bez DPH
216460/26.9.2025    10.10.2025  17.10.2025  29.10.2025 
1122540370   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  681,46 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025  09.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540369   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  455,24 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.063/2025 zo dňa 26.9.2025  09.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540368   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    09.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540367   Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová
UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza
44350660  zdravotné výkony  202,13 [$EUR] 
bez DPH
259404/3.10.2025    09.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540366   BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia
Gramantika 30, 97101 Prievidza
52297799  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
250169/30.9.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540365   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540364   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540363   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540362   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540361   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 9/25  3,68 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.10.2025  14.10.2025  29.10.2025 
1122540360   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.10.2025  14.10.2025  29.10.2025 
1122540359   Detský úsmev, s.r.o.
Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
250891/1.10.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540358   MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o.
SNP 2, 97251 Handlová
36867918  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
238566/3.10.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  938,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.10.2025  10.10.2025  29.10.2025 
1122540356   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 9/25  4554,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.10.2025    29.10.2025 
1122540355   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
258579/3.10.2025    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540354   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  servis PD791CE  1684,64 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025  03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540353   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540352   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    03.10.2025  08.10.2025  29.10.2025 
1122540351   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 9/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540350   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540349   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 10/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540347   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    02.10.2025    29.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť