
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/266742 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov | 18420 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/80 | 11.10.2025 | 29.10.2025 | 30.10.2025 |
| 1122540385 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | kalibrácia detektorov plynu | 219,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540384 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | doplatok za spoluúčasť | 42,34 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025 | 15.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540383 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda, III.štvrťrok, kúria | 301,29 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540382 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 9/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 9/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540380 | MUDr. Falatová s.r.o. Hurbana 20, 97101 Prievidza |
44001398 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
261872/7.10.2025 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit frankostroj | 999,73 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja Neopost IS 440 licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 13.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX 9/25 | 12,50 [$EUR] vrátane DPH |
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540377 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn,preplatok,vyúčtovanie 9/25 | -2604,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 13.10.2025 | 29.10.2025 | ||
| 1122540376 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie | 555,57 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540375 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
260291/6.10.2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540374 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
260347/6.10.2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540373 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 97,58 [$EUR] bez DPH |
258564/3.10.2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540372 | MUDr. Blahová Magdaléna, s.r.o. Lehotská č. 640, 97271 Nováky |
43850375 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
265965/10.10.2025 | 10.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540371 | MUDr.Šefčíková Vincencia Bjornsona 11, 97101 Prievidza |
35660180 | zdravotné výkony | 90,61 [$EUR] bez DPH |
216460/26.9.2025 | 10.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540370 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 681,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540369 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 455,24 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.063/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540368 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 58,58 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540367 | Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
44350660 | zdravotné výkony | 202,13 [$EUR] bez DPH |
259404/3.10.2025 | 09.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540366 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
250169/30.9.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540365 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540364 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540363 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540362 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP U 9/25 | 3,68 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové služby | 36,65 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.10.2025 | 14.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540359 | Detský úsmev, s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
250891/1.10.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540358 | MUDr. Revesová Michaela, MED-GP, s.r.o. SNP 2, 97251 Handlová |
36867918 | zdravotné výkony | 34,85 [$EUR] bez DPH |
238566/3.10.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 938,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540356 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 9/25 | 4554,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 06.10.2025 | 29.10.2025 | ||
| 1122540355 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
258579/3.10.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540354 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servis PD791CE | 1684,64 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.059/2025 zo dňa 5.9.2025 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540353 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540352 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540351 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 9/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540350 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25, Červeňa | 509,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540349 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/25, Šumperská | 4215,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024) | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540348 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/25 | 2048,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540347 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
02.10.2025 | 29.10.2025 |