
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 609,49 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | PP SD 12/24 | 3871,00 [$EUR] bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | prijaté peniaze-frankostroj | 12740,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019 | 03.01.2025 | 5.2.2025 | ||
| 1122540008 | MEDSAN PD s.r.o. Zlatná 754/18, 97217 Kanianka |
50603892 | zdravotné výkony | 146,37 [$EUR] bez DPH |
2186/7.1.2025 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540007 | SALUD-MED s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
53126912 | zdravotné výkony | 278,80 [$EUR] bez DPH |
287007/11.12.2024 | 03.01.2025 | 10.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540006 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 216,07 [$EUR] bez DPH |
275393/5.12.2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540005 | VAS-PAIN, s.r.o. Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová |
51761475 | zdravotné výkony | 223,04 [$EUR] bez DPH |
284903/17.12.2024 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540003 | Lindström s.r.o. Orešianska ulica 3, 91701 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 57,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540445 | hellscorp s.r.o. Malá Čausa 316, 97101 Prievidza |
50217381 | vybudovanie akustickej priečky | 1010,27 [$EUR] vrátane DPH |
Objedávka č. 065/2025 zo dňa 29.9.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540446 | KLIMASLAVIK s.r.o. K nemocnici 37/10, 95701 Bánovce nad Bebravou |
47561467 | dodávka a montáž klimatizácií | 64539,33 [$EUR] vrátane DPH |
Objedávka č. 066/2025 zo dňa 8.10.2025 a Objednávka č. 082/2025 zo dňa 31.10.2025 | 01.12.2025 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540057 | STOBER, spol. s.r.o. Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza |
31362249 | zámok, kľučka | 394,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540465 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz odpadu | 159,90 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 006/2025 zo dňa 04.02.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540079 | OBI Slovakia s.r.o. Prievidza Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza |
48258946 | vysávač/fúkač lístia | 295,96 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025 | 17.02.2025 | 20.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540088 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | profylaktický servis | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540136 | Šutinsky s.r.o. Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno |
51732220 | výroba dverí s okienkom č.d.25 | 799,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 112254217 | TELECOM ALARM s.r.o. Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | kontrola elektrickej požiarnej signalizácie | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540335 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | čistenie žalúzií | 1,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 032/2025 zo dňa 19.6.2025 | 11.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 |
| 1122540252 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 6/25 | 202,95 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 035/2025 zo dňa 30.6.2025 | 10.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540344 | Marián Martišek Kolačno 81, 958 41 Kolačno |
50322877 | zhotovenie a montáž madiel na schodisko | 216,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 037/2025 zo dňa 9.7.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540340 | ALUVIA s.r.o. Peterská 2, 82103 Bratislava |
46322434 | školenie | 29,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025 | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540275 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 7/25 | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 040/2025 zo dňa 9.7.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540263 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | predlžovačky | 279,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 043/2025 zo dňa 14.7.2025 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
| 1122540312 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 8/25 | 76,26 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 045/2025 zo dňa 28.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540343 | Marián Martišek Kolačno 81, 958 41 Kolačno |
50322877 | oprava bráničky | 528,90 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2025 zo dňa 31.7.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540329 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | servis a dotlakovanie exp.nádoby | 139,65 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025 | 08.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540385 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | kalibrácia detektorov plynu | 219,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025 | 16.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540313 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | dodanie knihy EPS | 12,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 053/2025 zo dňa 25.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540323 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia-pravidelná prehliadka | 437,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025 | 05.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540338 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 94901 Nitra |
36786080 | stojan na projektor | 87,08 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540342 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 9/25 | 156,21 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 058/2025 zo dňa 4.9.2025 | 19.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540345 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygienický materiál | 940,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026 | 22.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540474 | MSO - Klimatizácie, s.r.o. Montážna ulica 3192/24, 97101 Prievidza |
36842567 | servis klimatizácie | 750,30 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 062/2025 zo dňa 25.09.2025 | 09.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540463 | UNIMAT spol. s.r.o. J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza |
30228042 | výmena exp.nádoby | 1382,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025 | 05.12.2025 | 10.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540398 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 10/25 | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 071/2025 zo dňa 17.10.2025 | 03.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540438 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 262/112/2024 | Objednávka č. 081/2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 | 15.12.2025 |
| 1122540440 | ISSO s.r.o. Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza |
36001015 | posúdenie technického stavu elektroniky a jej likvidácia | 98,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 081/2025 zo dňa 21.10.2026 | 25.11.2025 | 04.12.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540466 | T+T a.s. A.Kmeťa 18, Žilina |
36400491 | vývoz VKK | 492,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025 | 08.12.2025 | 17.12.2025 | 10.3.2026 |