Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  316,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540262   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  188,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.07.2025  24.07.2025  13.8.2025 
1122540234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  679,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
112254224   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  292,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  783,70 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540180   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  631,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  393,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  726,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  667,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540024   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 12/24  1868,22 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT    15.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540418   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 10/25  819,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.11.2025  17.11.2025  25.11.2025 
1122540400   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 11/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    05.11.2025  11.11.2025  25.11.2025 
1122540376   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie  555,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    13.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540348   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 10/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540328   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 8/25 vyúčtovanie  354,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    08.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540319   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 9/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.09.2025  09.09.2025  2.10.2025 
1122540292   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 7/25  473,12 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    11.08.2025  19.08.2025  9.9.2025 
1122540280   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 8/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    04.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540251   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 6/25  401,99 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.07.2025  17.07.2025  11.8.2025 
1122540233   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 7/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
112254219   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 5/25  604,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
112254207   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 6/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 4/25  620,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 5/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540137   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina-vyúčtovanie 3/25  528,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  610,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie oprava  929,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 2/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok od 5/24 do 12/24  -5035,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    21.01.2025    17.2.2025 
1122540034   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    20.01.2025  21.01.2025  17.2.2025 
112254213   Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.
Pekárenská 16, 97251 Handlová
36851442  vyúčtovanie 2024, dobropis  -2634,62 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.79/112/2022 (A/2/2023) zo dňa 7.2.2023    06.06.2025  01.07.2025  8.7.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540150   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie tepla za rok 2024  -1946,73 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540149   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za I.štvrťrok, kúria  208,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 3/25  1437,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540432   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 10/25  1240,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    19.11.2025  24.11.2025  15.12.2025 
1122540431   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 10/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    19.11.2025  24.11.2025  15.12.2025 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na

Print