
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540455 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahu Červeňa | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.083/2025 zo dňa 31.10.2025 | 05.12.2025 | 12.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540435 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.068/2025 zo dňa 08.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540434 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis výťahov | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.067/2025 zo dňa 08.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540433 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | prehliadka výťahov a zdvíhacieho zariadenia | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.070/2025 zo dňa 09.10.2025 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540365 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 51,66 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540364 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540363 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.057/2025 zo dňa 4.9.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540362 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis na výťah | 88,56 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.047/2025 zo dňa 4.8.2025 | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540302 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka-nákladný výťah | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.028/2025 zo dňa 05.06.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540301 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka, skúška a servis AD | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.031/2025 zo dňa 18.6.2025 | 20.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540287 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná skúška nákladného výťahu | 730,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2025 zo dňa 23.6.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540244 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540243 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka osobného výťahu | 107,01 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.033/2025 zo dňa 20.6.2026 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540242 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | servis a havarijné služby výťah | 177,12 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.029/2025 zo dňa 5.6.2025 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540447 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | 7.1.2026 | |
| 1122540391 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.10.2025 | 05.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540352 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 03.10.2025 | 08.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540308 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.08.2025 | 03.09.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540278 | DIGI Slovakia s.r.o. Bajkalská 28, 821 09, Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 04.08.2025 | 08.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540228 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.06.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540205 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.05.2025 | 06.06.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540168 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.04.2025 | 05.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 1122540117 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.03.2025 | 02.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540091 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 28.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540049 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 30.01.2025 | 06.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004 | 02.01.2025 | 09.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540359 | Detský úsmev, s.r.o. Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
250891/1.10.2025 | 08.10.2025 | 16.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540140 | Detský úsmev, s.r.o. Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza |
52012468 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
85983/1.4.2025 | 11.04.2025 | 17.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540273 | CEMEN, s.r.o. Športová 534/21, 97201 Bojnice |
52322688 | servis plastových okien | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540179 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
90107/3.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540498 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
340274/31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540373 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 97,58 [$EUR] bez DPH |
258564/3.10.2025 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540270 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
171776/7.7.2025 | 25.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
| 1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540476 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 11/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540475 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 11/25 | 1483,32 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 11.12.2025 | 18.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540432 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo, kúria 10/25 | 1240,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540431 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 10/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 | 19.11.2025 | 24.11.2025 | 15.12.2025 | |
| 1122540383 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda, III.štvrťrok, kúria | 301,29 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |