
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540487 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 419,84 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540486 | Igor Janáč - HAS centrum Nedožerská cesta 180/7, 97101 Prievidza |
32953852 | kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu | 442,02 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.099/2025 zo dňa 24.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540485 | SALUD-MED s.r.o. Hviezdoslavova 719/1, Prievidza |
53126912 | zdravotné výkony | 299,71 [$EUR] bez DPH |
329327/10.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540484 | MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD Dlhá 341/22, 97245 Bystričany |
36331155 | zdravotné výkony | 181,22 [$EUR] bez DPH |
315954/1.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540482 | Špleha Ján, MUDr. Morovnianska cesta 26/5, 972 51 Handlová |
31913598 | zdravotné výkony | 425,17 [$EUR] bez DPH |
330502/15.12.2025 | 15.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 2025/323451 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 27.10.2025 do 25.11.2025 za skupinu 20 účastníkov | 24000 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | Objednávka č.25/12/54O/132 | 07.12.2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 |
| 1122540495 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | odtiahnutie OMV oprava | 559,32 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.111/2025 zo dňa 11.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540494 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena žiarovky | 14,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.112/2025 zo dňa 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540493 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 12/25 | 156,21 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 113/2025 zo dňa 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540481 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 999,87 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č.110/2025 zo dňa 09.12.2025 | 12.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540497 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | pridanie nastavenie prístupu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 108/2025 zo dňa 8.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540492 | MUDr. Anna Cibulková, spol. s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
337020/22.12.2025 | 22.12.2025 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540498 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
340274/31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 10.3.2026 |