Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540440   ISSO s.r.o.
Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza
36001015  posúdenie technického stavu elektroniky a jej likvidácia  98,40 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 081/2025 zo dňa 21.10.2026  25.11.2025  04.12.2025  15.12.2025 
1122540438   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  189,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o posk.služieb č. 262/112/2024  Objednávka č. 081/2025  20.11.2025  27.11.2025  15.12.2025 
1122540398   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 10/25  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 071/2025 zo dňa 17.10.2025  03.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540463   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  výmena exp.nádoby  1382,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025  05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540345   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygienický materiál  940,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026  22.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540342   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 9/25  156,21 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 058/2025 zo dňa 4.9.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540338   KAISER + KRAFT, s.r.o.
Štúrova 71/A, 94901 Nitra
36786080  stojan na projektor  87,08 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025  12.09.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1122540323   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia-pravidelná prehliadka  437,39 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025  05.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540313   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  dodanie knihy EPS  12,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 053/2025 zo dňa 25.8.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540385   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  kalibrácia detektorov plynu  219,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025  16.10.2025  27.10.2025  29.10.2025 
1122540329   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  servis a dotlakovanie exp.nádoby  139,65 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025  08.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540343   Marián Martišek
Kolačno 81, 958 41 Kolačno
50322877  oprava bráničky  528,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 046/2025 zo dňa 31.7.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540312   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 8/25  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 045/2025 zo dňa 28.7.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540263   ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ. Štúra 35/7, 97101 Prievidza
56069413  predlžovačky  279,62 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 043/2025 zo dňa 14.7.2025  18.07.2025  08.08.2025  13.8.2025 
1122540275   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 7/25  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 040/2025 zo dňa 9.7.2025  01.08.2025  08.08.2025  1.9.2025 
1122540340   ALUVIA s.r.o.
Peterská 2, 82103 Bratislava
46322434  školenie  29,00 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025  16.09.2025  22.09.2025  2.10.2025 
1122540344   Marián Martišek
Kolačno 81, 958 41 Kolačno
50322877  zhotovenie a montáž madiel na schodisko  216,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 037/2025 zo dňa 9.7.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540252   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 6/25  202,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 035/2025 zo dňa 30.6.2025  10.07.2025  17.07.2025  11.8.2025 
1122540335   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  čistenie žalúzií  1,85 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 032/2025 zo dňa 19.6.2025  11.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
112254217   TELECOM ALARM s.r.o.
Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  kontrola elektrickej požiarnej signalizácie  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025  11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1122540136   Šutinsky s.r.o.
Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno
51732220  výroba dverí s okienkom č.d.25  799,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025  09.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540088   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  profylaktický servis  246,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č. 012/2025 zo dňa 20.02.2025  26.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540079   OBI Slovakia s.r.o. Prievidza
Nedožerská cesta 1269/17B, 97101 Prievidza
48258946  vysávač/fúkač lístia  295,96 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 008/2025 zo dňa 10.02.2025  17.02.2025  20.02.2025  13.3.2025 
1122540057   STOBER, spol. s.r.o.
Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza
31362249  zámok, kľučka  394,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025  04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540446   KLIMASLAVIK s.r.o.
K nemocnici 37/10, 95701 Bánovce nad Bebravou
47561467  dodávka a montáž klimatizácií  64539,33 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objedávka č. 066/2025 zo dňa 8.10.2025 a Objednávka č. 082/2025 zo dňa 31.10.2025  01.12.2025  10.12.2025  15.12.2025 
1122540445   hellscorp s.r.o.
Malá Čausa 316, 97101 Prievidza
50217381  vybudovanie akustickej priečky  1010,27 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objedávka č. 065/2025 zo dňa 29.9.2025  01.12.2025  04.12.2025  15.12.2025 
1122540462   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 11/25  4448,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    05.12.2025    7.1.2026 
1122540461   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540460   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  85,53 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540454   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  851,94 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 12/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540448   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 11/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    01.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540447   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    01.12.2025  04.12.2025  7.1.2026 
1122540444   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97201 Bojnice
36131881  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
295972/7.11.2025    28.11.2025  08.12.2025  15.12.2025 
1122540443   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
291499/3.11.2025    27.11.2025  08.12.2025  15.12.2025 
1122540441   MUDr. Dominika Vlčková, s.r.o.
Ul. M.Gorkého 316/1, 97101 Prievidza
56620713  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
287908/29.10.2025    25.11.2025  04.12.2025  15.12.2025 
1122540439   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn, preplatok 6-10/25  -753,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    20.11.2025    15.12.2025 
1122540437   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Červeňa 12/25  1566,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    20.11.2025  27.11.2025  15.12.2025 
1122540436   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  268,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    19.11.2025  26.11.2025  15.12.2025 
1122540432   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 10/25  1240,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    19.11.2025  24.11.2025  15.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print