Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
112254211   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 5/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540176   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 4/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540123   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 3/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540099   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 2/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540056   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540002   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
112254227   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  oprava faktúry preplatok Červeňa  -15,55 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    25.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
1122540203   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, vodné Červeňa  991,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    23.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540202   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, vodné Šumperská  1760,71 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    23.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540105   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, Červeňa  386,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    07.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540090   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné Šumperská  1996,79 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540261   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    18.07.2025  08.08.2025  13.8.2025 
112254226   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  82,09 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    23.06.2025  03.07.2025  8.7.2025 
1122540201   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    22.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540167   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540118   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  82,09 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.03.2025  02.04.2025  22.4.2025 
1122540092   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540055   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540003   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540230   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 6/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
112254210   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 5/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540185   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 4/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540122   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygien.materiál obj.č.015/2025  872,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
1122540121   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 3/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540093   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 2/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540064   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 1/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540004   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 12/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540199   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 4/25  -9,24 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540139   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 2/25  -9,46 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    11.04.2025    5.5.2025 
1122540112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 2/25  -9,80 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    17.03.2025    31.3.2025 
1122540016   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 10/24  -6,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    10.01.2025  24.01.2025  5.2.2025 
1122540039   BENET s.r.o.
Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda IV. štvrťrok 2024, kúria  425,63 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540253   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, preplatok 6/25  -2786,41 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    11.07.2025  12.08.2025  11.8.2025 
1122540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
1122540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
112254223   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, plyn 5/25  2871,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    16.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254218   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2253,41 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    11.06.2025    8.7.2025 
112254209   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254208   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540191   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok  -1404,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.05.2025    10.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na

Print