Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2025/323451   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 27.10.2025 do 25.11.2025 za skupinu 20 účastníkov   24000 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/132   07.12.2025  23.12.2025  23.12.2025 
2025/298217   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.9.2025 do 24.10.2025 za skupinu 21 účastníkov   24300 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/110  10.11.2025  18.11.2025  18.11.2025 
2025/266742   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov   18420 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/80  11.10.2025  29.10.2025  30.10.2025 
2025/231031   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 28.7.2025 do 25.8.2025 za skupinu 20 účastníkov  25200 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/57  09.09.2025  03.10.2025  3.10.2025 
2025/211954   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 20.6.2025 do 18.7.2025 za skupinu 20 účastníkov  23220 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/27  04.08.2025  21.08.2025  20.8.2025 
2025/163697   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 22.5.2025 do 19.6.2025 za skupinu 23 účastníkov  23340 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/1  28.06.2025  10.07.2025  8.7.2025 
112254227   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  oprava faktúry preplatok Červeňa  -15,55 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    25.06.2025  27.06.2025  8.7.2025 
112254226   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  82,09 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    23.06.2025  03.07.2025  8.7.2025 
112254225   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 5/25  867,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025    18.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254224   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  292,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254223   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, plyn 5/25  2871,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    16.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254222   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 5/25  -10,80 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019    16.06.2025  26.06.2025  8.7.2025 
112254221   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 5/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
112254220   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX 5/25  12,50 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PkZaK-ORAP, účinné 1.1.2021    12.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
112254219   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 5/25  604,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
112254218   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2253,41 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    11.06.2025    8.7.2025 
112254217   TELECOM ALARM s.r.o.
Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  kontrola elektrickej požiarnej signalizácie  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025  11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
112254216   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP U 5/25  3,04 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    09.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254215   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 5/25  3820,44 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.06.2025    8.7.2025 
112254214   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    06.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254213   Mestský bytový podnik Handlová s.r.o.
Pekárenská 16, 97251 Handlová
36851442  vyúčtovanie 2024, dobropis  -2634,62 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.79/112/2022 (A/2/2023) zo dňa 7.2.2023    06.06.2025  01.07.2025  8.7.2025 
112254212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  783,70 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254211   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 5/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254210   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 5/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254209   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254208   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254207   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 6/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
112254206   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    03.06.2025    8.7.2025 
1122540463   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  výmena exp.nádoby  1382,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025  05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540462   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 11/25  4448,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    05.12.2025    7.1.2026 
1122540461   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540460   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  85,53 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540459   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka zdvíhacích plošín Šumperská  656,82 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.097/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540458   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahu Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.090/2025 zo dňa 11.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540457   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu Červeňa  107,01 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.095/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540456   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu Šumperská  107,01 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.096/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540455   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahu Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.083/2025 zo dňa 31.10.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540454   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  851,94 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540453   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  orez kríkov a živých plotov  0,62 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č.025/2025 zo dňa 09.05.2025  03.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 12/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print