Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540186   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  archívne krabice  138,01 [$EUR] 
vrátane DPH
RD o kúpe kancelárskych potrieb  Objednávka č.024/2025 zo dňa 30.04.2025  09.05.2025  16.05.2025  10.6.2025 
1122540334   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  využívanie programu ASPI  1303,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004    11.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540367   Viadem, spol.s.r.o., MUDr. Alena Škultétyová
UNIKLINIKA Prievidza,. Nábrežná 5, 97101 Prievidza
44350660  zdravotné výkony  202,13 [$EUR] 
bez DPH
259404/3.10.2025    09.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540087   Viadem spol. s.r.o., MUDr. Škultétyová Alena
UNIKLINIKA, Nábrežná 5, 97101 Prievidza
44350660  zdravotné výkony  174,25 [$EUR] 
bez DPH
43145/14.2.2025    26.02.2025  14.03.2025  31.3.2025 
1122540005   VAS-PAIN, s.r.o.
Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová
51761475  zdravotné výkony  223,04 [$EUR] 
bez DPH
284903/17.12.2024    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540463   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  výmena exp.nádoby  1382,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025  05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540385   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  kalibrácia detektorov plynu  219,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 052/2025 zo dňa 21.8.2025  16.10.2025  27.10.2025  29.10.2025 
1122540329   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  servis a dotlakovanie exp.nádoby  139,65 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 049/2025 zo dňa 15.8.2025  08.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540289   Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL
Tužina 305, 97214
47477164  revízia elektrospotrebičov  3903,68 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025  07.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540493   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 12/25  156,21 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113/2025 zo dňa 18.12.2025  22.12.2025  29.12.2025  10.3.2026 
1122540449   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 11/25  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 100/2025 zo dňa 24.11.2025  01.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540398   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 10/25  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 071/2025 zo dňa 17.10.2025  03.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540342   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 9/25  156,21 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 058/2025 zo dňa 4.9.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540313   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  dodanie knihy EPS  12,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 053/2025 zo dňa 25.8.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540312   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 8/25  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 045/2025 zo dňa 28.7.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540275   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 7/25  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 040/2025 zo dňa 9.7.2025  01.08.2025  08.08.2025  1.9.2025 
1122540252   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 6/25  202,95 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 035/2025 zo dňa 30.6.2025  10.07.2025  17.07.2025  11.8.2025 
112254217   TELECOM ALARM s.r.o.
Pspraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  kontrola elektrickej požiarnej signalizácie  76,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 027/2025 zo dňa 26.5.2025  11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1122540466   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz VKK  492,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540465   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz odpadu  159,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 006/2025 zo dňa 04.02.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540464   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  poplatok za uloženie odpadu  154,11 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540136   Šutinsky s.r.o.
Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno
51732220  výroba dverí s okienkom č.d.25  799,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025  09.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540482   Špleha Ján, MUDr.
Morovnianska cesta 26/5, 972 51 Handlová
31913598  zdravotné výkony  425,17 [$EUR] 
bez DPH
330502/15.12.2025    15.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540390   Sv.Lujza n.o.
M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová
42146003  zdravotné výkony  376,38 [$EUR] 
bez DPH
267321, 267343, 267328/13.10.2025    22.10.2025  29.10.2025  25.11.2025 
1122540046   Sv. Lujza, n.o.
M.R.Štefánika 29, 97251 Handlová
42146003  zdravotné výkony  216,07 [$EUR] 
bez DPH
289057/20.12.2024    21.01.2025  29.01.2025  17.2.2025 
1122540038   Sv. Lujza, n.o.
M.R.Štefánika 29, 97251 Handlová
42146003  zdravotné výkony  48,79 [$EUR] 
bez DPH
13846/18.12.2024    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540473   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné - Červeňa  370,61 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    10.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540429   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné Šumperská  1671,91 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    19.11.2025  24.11.2025  15.12.2025 
1122540307   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Šumperská  1983,08 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    28.08.2025  02.09.2025  9.9.2025 
1122540306   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné - Červeňa  375,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    27.08.2025  03.09.2025  9.9.2025 
1122540305   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401, Banská Bystrica
36644030  oprava preplatok, vodné, stočné - Červeňa  -27,21 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    27.08.2025  03.09.2025  9.9.2025 
1122540203   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, vodné Červeňa  991,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    23.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540202   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, vodné Šumperská  1760,71 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    23.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Nováky  523,57 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
1122540022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Šumperská  4829,72 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Červeňa  983,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540197   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    15.05.2025  06.06.2025  19.6.2025 
1122540190   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena klimatizácie  1389,90 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540189   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  servis EZS, Šumperská  42,80 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  servis EZS, Červeňa  163,34 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.018/2025 zo dňa 15.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na

Print