
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122540032 | AKUMED s.r.o. Ľ. Ondrejova 851/34, 97101 Prievidza |
45512493 | zdravotné výkony | 146,37 [$EUR] bez DPH |
8729/13.1.2025 | 20.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
1122540248 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
177024/9.7.2025 | 09.07.2025 | 29.07.2025 | 11.8.2025 | |
1122540239 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
172652/8.7.2025 | 07.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
1122540083 | AMBULANCIA-Detské zdravie s.r.o. Narcisová 12, 97101 Prievidza |
44829361 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
50672/21.2.2025 | 20.02.2025 | 06.03.2025 | 13.3.2025 | |
1122540229 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 6/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
1122540176 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 4/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540263 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ. Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | predlžovačky | 279,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 043/2025 zo dňa 14.7.2025 | 18.07.2025 | 08.08.2025 | 13.8.2025 | |
1122540047 | ART TV Elektro s.r.o. Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza |
56069413 | spotreba elektro materiál | 540,39 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025 | 28.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 | |
1122540134 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | policové regály | 1777,45 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
1122540071 | BAK-MED, s.r.o. Lipová 165/16, 97217 Kanianka |
52844676 | zdravotné výkony | 223,04 [$EUR] bez DPH |
36562/31.12.2024 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540247 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantika 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
165022/30.6.2025 | 09.07.2025 | 17.07.2025 | 11.8.2025 | |
1122540164 | BAMBULANCIA s.r.o., MUDr.Hrnková Silvia Gramantíka 30, 97101 Prievidza |
52297799 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
99275/14.4.2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 19.5.2025 | |
1122540256 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 230,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
1122540255 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 6/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
1122540237 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 6/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
112254225 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 5/25 | 867,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
112254221 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 5/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
1122540198 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo , kúria 4/25 | 1003,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.6.2025 | |
1122540183 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 4/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540150 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie tepla za rok 2024 | -1946,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1122540149 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za I.štvrťrok, kúria | 208,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1122540148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 3/25 | 1437,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1122540147 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 3/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540103 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 2/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
1122540073 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 1/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 | |
1122540039 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda IV. štvrťrok 2024, kúria | 425,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
1122540024 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 12/24 | 1868,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540023 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom-kúria, 12/24 | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024) | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
1122540195 | BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza |
36332151 | náplň lekárničky, zdrav.brašňa | 396,07 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025 | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540270 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
171776/7.7.2025 | 25.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
1122540179 | CARE+,s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
90107/3.4.2025 | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
1122540273 | CEMEN, s.r.o. Športová 534/21, 97201 Bojnice |
52322688 | servis plastových okien | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025 | 28.07.2025 | 05.08.2025 | 1.9.2025 | |
1122540100 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza |
36320439 | obal pre vodičov A4 | 270,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025 | 05.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 |